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老師,問下,收到發(fā)票100萬,里面12月份10萬是當(dāng)月到的材料,其他材料未到,發(fā)票先收到了,1月份往后的原材料直接在這個(gè)開票100萬里面抵減,怎么做賬

2021-01-10 18:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-10 19:00

同學(xué)您好 12月做賬 借:存貨 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 1月確認(rèn)剩余存貨 借:存貨 貸:在途物資

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同學(xué)您好 12月做賬 借:存貨 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 1月確認(rèn)剩余存貨 借:存貨 貸:在途物資
2021-01-10
你好,是的,是這樣的。
2022-01-15
你好 要入庫的 加工記委托加工物資? 收回再入庫
2021-08-10
可以的,可以這么做的,屬于12月份的。
2022-01-20
你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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