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老師,公司付的庫房租金,車間電費(fèi),設(shè)備租賃費(fèi),倉儲(chǔ)費(fèi)700多萬呢,可是發(fā)票只開進(jìn)來300萬,這個(gè)攤銷這塊我要怎么做賬?

2024-01-11 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 11:56

你好,可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用攤銷,在匯算清繳前取得發(fā)票。

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快賬用戶2923 追問 2024-01-11 11:57

分錄怎么做?

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快賬用戶2923 追問 2024-01-11 11:58

要是匯算清繳前票還是沒到呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 12:06

需要在匯算時(shí)做納稅調(diào)增.電費(fèi)根據(jù)實(shí)際發(fā)生計(jì)入相應(yīng)科目 分錄 借:銷售費(fèi)用-倉儲(chǔ)費(fèi)/租金/設(shè)備租金 ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款-***供應(yīng)商

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你好,可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用攤銷,在匯算清繳前取得發(fā)票。
2024-01-11
同學(xué)好 此業(yè)務(wù)屬于售后回租 售后回租業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 租賃開始日,向融資公司出售資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)——融資性售后回租固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 借:銀行存款 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:長期應(yīng)付款 支付租金: 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊: 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:累計(jì)折舊 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 期滿時(shí): 借:固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)-融資售后回租固定資產(chǎn)
2021-09-28
你好!這個(gè)沒事的了。不用擔(dān)心
2024-03-25
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
2022-04-02
你好!你們可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用。設(shè)備不是你們的,安裝費(fèi)用是你們支付的嗎?進(jìn)行挖坑
2021-05-06
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