你好,可以根據(jù)實際發(fā)生的費用攤銷,在匯算清繳前取得發(fā)票。
一般融資租賃是出租房找第三方買設(shè)備,然后出租給承租方,承租方每個月支付租金,我們公司是把設(shè)備賣給租賃公司,租賃公司在租給我們,設(shè)備賣價500萬,然后我們每個月支付租金20幾萬在給她租回來用,2年總共要支付600多萬,這個賣并不是真正意義上的賣,相當(dāng)于抵押,設(shè)備還在我們工廠,租賃公司只是把我們的發(fā)票拿走了,老師這個怎么做賬呀
老師您好!我們以前把設(shè)備租給子公司用,然后每個月只收取折舊費,開租賃發(fā)票給子公司,后來領(lǐng)導(dǎo)說要以技術(shù)服務(wù)的形式來做賬,不做設(shè)備租賃了,請問這樣我該怎么做賬呢
老師,公司付的庫房租金,車間電費,設(shè)備租賃費,倉儲費700多萬呢,可是發(fā)票只開進來300萬,這個攤銷這塊我要怎么做賬?
老師,公司交電費我們幫隔壁廠我們共一個房東代繳電費,開了票來的,已做賬銀行也付款,一年賬是做平的?,F(xiàn)在是廠一年房租未交的,用代繳一年多代繳電費抵房租,每月都攤銷了廠房租金是掛在預(yù)付賬款里是負數(shù)(代表未付款79800元)。這筆攤銷未付款用電費沖綃怎么做分錄謝謝!
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動儲存成本和訂貨變動成本的式子為什么是這個?因為經(jīng)濟訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數(shù)字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍色圖標可以點擊?
老師,請問注會財管計算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計算時可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計算過程不體現(xiàn)會扣分嗎
分錄怎么做?
要是匯算清繳前票還是沒到呢?
需要在匯算時做納稅調(diào)增.電費根據(jù)實際發(fā)生計入相應(yīng)科目 分錄 借:銷售費用-倉儲費/租金/設(shè)備租金 ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款-***供應(yīng)商