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老師您好!我們以前把設(shè)備租給子公司用,然后每個(gè)月只收取折舊費(fèi),開租賃發(fā)票給子公司,后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要以技術(shù)服務(wù)的形式來(lái)做賬,不做設(shè)備租賃了,請(qǐng)問(wèn)這樣我該怎么做賬呢

2022-04-02 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 08:22

借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。

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快賬用戶1273 追問(wèn) 2022-04-02 08:25

以前我們都是要把租賃的那部分用紅字沖掉結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在還需要這樣操作嗎?然后技術(shù)服務(wù)費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要按原來(lái)折舊費(fèi)的金額乘以1.05來(lái)確認(rèn),不是太清楚這部分我們?cè)撛趺醋?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:26

你好,那就收回之前的發(fā)票,然后重新開調(diào)整一下你開票金額。

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快賬用戶1273 追問(wèn) 2022-04-02 08:29

不是的,那是以前的做賬模式,我們不需要管的,我是說(shuō)現(xiàn)在的做賬模式是不是不需要把租賃那部分做紅字沖掉結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:30

不需要的 之前還是之前的,從現(xiàn)在開始你開技術(shù)服務(wù)的,但是你的成本還是折舊的。

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:30

就是你的收入以前是租賃現(xiàn)在技術(shù)服務(wù)。

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快賬用戶1273 追問(wèn) 2022-04-02 08:33

那我這部分的設(shè)備折舊需要做調(diào)整嗎?比如要把它調(diào)到管理費(fèi)用去嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:36

不需要的,也是做其他業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶1273 追問(wèn) 2022-04-02 08:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-02 08:38

不要客氣,工作愉快。

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借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
2022-04-02
同學(xué)好 此業(yè)務(wù)屬于售后回租 售后回租業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 租賃開始日,向融資公司出售資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)——融資性售后回租固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 借:銀行存款 借:未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 支付租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊: 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:累計(jì)折舊 分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 期滿時(shí): 借:固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)-融資售后回租固定資產(chǎn)
2021-09-28
你好 正常做固定資產(chǎn)清理就可以? 把折舊和資產(chǎn)轉(zhuǎn)到清理??
2020-11-26
您好,如果開了票,不再自己賬上,屬于虛開的,這種的話,是可以后期做成本的,你好
2023-12-08
你好 虛開的是嗎 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-07-26
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