同學(xué)你好 季度申報(bào)填寫10-12月的
老師,小規(guī)模納稅人餐飲費(fèi)收入本季度10.5萬元(不含稅),但是開了1%稅率的增值稅0.1元,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?,在貨物和勞務(wù)欄,還是在,服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)欄?
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷售額里面
老師,小規(guī)模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師,我是小規(guī)模納稅人,請問填增值稅報(bào)表收人時(shí),去年四季度的收入那里免稅銷售額究竟是填含稅收入還是不含稅收入?
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請問在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問的
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們在改造裝修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
十欄小微企業(yè)免稅銷售額填的是不含稅銷售額嗎
同學(xué)你好 這個(gè)就是不含稅的