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老師,小規(guī)模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?

2023-01-07 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 16:24

增值稅填報,第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,是對的

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快賬用戶6219 追問 2023-01-07 16:40

老師,第19,20行本期免稅額,等于第9欄本免稅額x稅率?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 16:47

若開的免稅發(fā)票,這個對應(yīng)關(guān)系不用看了

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快賬用戶6219 追問 2023-01-07 17:53

什么意思?

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快賬用戶6219 追問 2023-01-07 20:53

3%未開票收入

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齊紅老師 解答 2023-01-08 11:21

直接按價稅合計金額填第9,10欄就行。

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您好!是小規(guī)模納稅人嗎?小規(guī)模納稅人免稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那里
2023-01-07
增值稅填報,第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,是對的
2023-01-07
你好,填寫增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。將開具增值稅專用發(fā)票的銷售額等項目填入“增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發(fā)票的銷售額等項目填入“[001]增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報明細(xì)表”的“免稅項目”模塊中選擇“免稅項目代碼及名稱”在“免征增值稅項目銷售額”欄填寫相應(yīng)的免稅銷售額,“免稅額”由系統(tǒng)自動計算。
2023-01-07
你好,你可以截圖看一下嗎?
2023-01-07
你好,重新更正申報了。
2023-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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