你好,填寫到第12欄里面就可以的。
老師你好,我公司是個小規(guī)模納稅人,季銷售額超過了45萬,不含稅銷售額填寫第一欄,稅額呢,現(xiàn)在按1%征收,減免的2%填入哪里
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應(yīng)該填哪個?
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開票超過45了,那么我報增值稅的時候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報的時候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項免稅銷售額里面
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數(shù)填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
然后再去填寫減免明細表,最后一行。
沒看到減免明細呀
看到減免明細了 是要填減免明細第一項減免項目下面的么
好在免稅項目里面填寫的。
老師 我們免稅收入憑證的話 那個減免的稅費是不是也要做賬務(wù)處理
不需要做賬務(wù)處理的不用做。
那就直接借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了
對的,詩的是這么做的,是這么理解的。
那那個減免明細 免稅項目 我填寫的時候 第一項免錚增值稅項目銷售額 我填我的總銷售額 那第二欄 第四 第五呢
第一列第三列,填寫你的銷售額最后一列填寫銷售額乘以3%。