你好這個(gè)是填不含稅銷(xiāo)售額。
小微企業(yè)季度不含稅銷(xiāo)售額3391.08,開(kāi)票稅率是1%,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)里面第20欄其中小微企業(yè)免稅額是怎么計(jì)算
小微企業(yè)季度含稅銷(xiāo)售額3425,不含稅銷(xiāo)售額3391.08,開(kāi)票稅率是1%,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)里面第20欄其中小微企業(yè)免稅額是怎么計(jì)算
小規(guī)模超過(guò)45的不含稅增值稅填寫(xiě)在10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是12欄其他免稅銷(xiāo)售額
增值稅申報(bào)免稅銷(xiāo)售額10欄:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填列的是不含稅銷(xiāo)售額,那是不含1%的銷(xiāo)售額還是不含3%的銷(xiāo)售額
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里面 其中第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額的填寫(xiě) 是舔含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額了?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購(gòu)買(mǎi)的,是送給我們的、同時(shí)也無(wú)法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購(gòu)買(mǎi)公司用產(chǎn)品,由于享受了國(guó)補(bǔ)開(kāi)不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開(kāi)的 攤銷(xiāo)從這個(gè)月開(kāi)始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車(chē)票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒(méi)有沖銷(xiāo)掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的滯銷(xiāo)品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車(chē)內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
好的 那我在計(jì)算的時(shí)候 含稅銷(xiāo)售額除以稅率的時(shí)候,是按1%還是按3%呢
你好這個(gè)按1%就可以了。