您好同學(xué),這個(gè)銷售額是看您開(kāi)票的銷售金額填報(bào)就可以了
小規(guī)模超過(guò)45的不含稅增值稅填寫(xiě)在10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是12欄其他免稅銷售額
增值稅申報(bào)免稅銷售額10欄:小微企業(yè)免稅銷售額填列的是不含稅銷售額,那是不含1%的銷售額還是不含3%的銷售額
小微企業(yè)申報(bào)表里面免稅銷售額是填不含稅銷售額嗎
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里面 其中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額的填寫(xiě) 是舔含稅銷售額還是不含稅銷售額了?
老師好,小規(guī)模企業(yè)銷售固定資產(chǎn),在增值稅申報(bào)表第十列的小微企業(yè)免稅銷售額填的金額是含稅的還是不含稅的
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開(kāi)具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬(wàn),年前會(huì)還回來(lái),這個(gè)會(huì)涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號(hào)左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個(gè)人的個(gè)稅是在本月報(bào)稅還是在下個(gè)月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號(hào)也已經(jīng)過(guò)了本月申報(bào)期了,這個(gè)有沒(méi)有什么硬性規(guī)定?
老師,個(gè)體工商戶用不用報(bào)個(gè)稅?
郭老師,請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買(mǎi)了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
你們其他有老師說(shuō)是填不含稅銷售額,如果是填含稅銷售額,增值稅都不對(duì)呢
同學(xué)您好,我的意思也是填的不含稅金額呀
那是不含1%的銷售額還是3%的銷售額呢
和您開(kāi)票的發(fā)票上的銷售額(不含稅)一樣
我開(kāi)票是1%的稅率,
您好同學(xué), 那您就按您發(fā)票上的那個(gè)金額填報(bào)就行了