你好,小規(guī)模納稅人,開了一張維修費發(fā)票給個人,稅率應當按1%才對啊 是個體戶的小規(guī)模納稅人嗎? 季度收入是低于30萬吧
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開始免增值稅,請問我的增值稅申報表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應該填在申報表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呀
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。?
小規(guī)模納稅人,開了一張維修費發(fā)票給個人,但是稅率是免稅,請問企業(yè)怎么申報增值稅,具體填在免稅銷售額的哪一欄,免稅明細表的性質選什么?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),三季度只開一個點的票 151485.25 元,是 普票,增值稅減免明細表不需要填吧?只需要在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄填 151485.15 對吧
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,資產計稅基礎是和資產原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經抵扣的專票對方開錯稅點了讓我確認紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務局未核定垃圾處理費,怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導出的金額、資產負債表期初(建的新賬)和之前賬套導出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補交了24年的業(yè)務招待費609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
不是個體戶 是小規(guī)模企業(yè)開出去的免稅發(fā)票 說錯了 不是開給個人 是開給一個車牌號抬頭的 但確實是免稅 這種是什么情況啊 要怎么申報增值稅呢
你好,不是個體戶,那是有限公司類型??
老師你不要糾結企業(yè)類型了 就是小規(guī)模的有限公司 現(xiàn)在有免稅收入 發(fā)票上面寫的就是免稅 增值稅申報具體要怎么填呀 免稅性質要填嘛 如果不填的話能不能在本期免稅額那里補上一個點的稅率
你好,需要填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次 需要搞清楚類型的(不搞清楚類型就回答,你覺得負責嗎),因為不同的類型,填寫在增值稅申報表地方可能是不同的
好的 明白 那我現(xiàn)在需要填寫減免性質代碼嗎?我填了主表的免稅銷售額之后 申報表彈出讓我填寫本期免稅額 不得低于申報銷售額的3% 按提示操作應該是沒有問題的吧
你好,不需要填寫減免性質代碼。 把收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就好了
好的 非常感謝老師的熱心回答
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
鄒老師 我再問一下 那這個維修費服務 需要繳納印花稅嗎?沒有合同,這個算勞務嗎,開票內容是*現(xiàn)代服務*維修費
你好,維修費,是需要繳納印花稅的?
好的 謝謝你
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。