你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的??梢杂杏囝~。 年末不需要另外單獨(dú)做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,按正常做就行。 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)借方83792.35,借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)188.52,貸方銷項(xiàng)稅額48870.58,貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出511.56,年末分錄怎么寫,需要完整版的
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,在借方,期末用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
法院判的賠償款,匯算時(shí),A102010表營(yíng)業(yè)外支出表中填寫到那一列。
老師 這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 工資薪金支出怎么填
你好,老師,其他應(yīng)收款收不回來了怎么會(huì)計(jì)處理
藥品銷售公司,2024年7月份做的稅務(wù)登記,2024年1月份就開始開進(jìn)發(fā)票,7月之前的發(fā)票能做賬嗎?
老師,21年付了筆車輛評(píng)估費(fèi),當(dāng)時(shí)沒記費(fèi)用,借預(yù)付貸銀存,假如現(xiàn)在開發(fā)票可以做到今年不調(diào)賬嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問老師,純建筑勞務(wù)公司能開建筑服務(wù)*安全費(fèi)的發(fā)票嘛?謝謝
開發(fā)票給總公司然后還錢的是分公司的戶頭,現(xiàn)在賬上掛著兩筆,可以互沖嗎
老師,房土稅5月31號(hào)報(bào)完可以不
物流運(yùn)輸公司的開進(jìn)來的投標(biāo)代理費(fèi)和擔(dān)保費(fèi)發(fā)票怎么做賬
老師,能通過什么方式讓小股東持股比例變?yōu)?
不好意思老師,我發(fā)錯(cuò)了,是沒有銷項(xiàng)稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,年末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)表上留抵就可以了