可以的呀,現(xiàn)在好多都是這么多的
甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司,預(yù)計2020年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元,2020年12月甲企業(yè)預(yù)計將購進(jìn)一批化工材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,其合伙伙伴有A公司(增值稅一般納稅人),B公司(增值稅小規(guī)模納稅人),A公司可以開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,報價為1.09萬元/噸(含稅),B公司若代開3%稅率增值稅專用發(fā)票,報價為1萬元/噸(含稅),B公司若開具增值稅普通發(fā)票,則報價可以低至0.91萬元/噸(含稅),假設(shè)甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為2萬元,其他相關(guān)費(fèi)用為0.3萬元,考慮城建稅7%和教育費(fèi)附加3%。怎么做納稅籌劃(要有對比)
今年剛成立的小規(guī)模 1.小規(guī)模出口,政策是免稅。 例如,上游給我們開票40萬,我們出口價50萬,那50萬就全免了,不用考慮稅的事是吧 2.上游開專/普票對小規(guī)模內(nèi)銷沒啥影響,那對出口有影響嗎?如有影響,上游怎么開票對公司更有利 3.小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,對公司的利弊,且成本的增加情況 公司是商貿(mào)企業(yè),目前不牽扯生產(chǎn),后期會買廠房自己生產(chǎn),請老師就目前不生產(chǎn)和后期生產(chǎn)兩種情況解答上述問題,謝謝老師
我公司原為小規(guī)模納稅人,從事項(xiàng)目機(jī)械租賃(鏟車,吊車,灑水車等),年租賃費(fèi)超過千萬,所以沒幾個月就轉(zhuǎn)為了一般納稅人,可是打交道的成本納稅人只有10%,85%都是小規(guī)模納稅人和個體工商戶,5%為無票的供應(yīng)商,所以每月稅負(fù)很高,公司經(jīng)營困難,請問如何降低稅負(fù),滿足什么條件可以到稅局申請簡易征收,變更會計政策?
請問老師我們公司是從事砂石加工的小規(guī)模公司,202年收入超過了500萬,明年原公司轉(zhuǎn)一般納稅人,考慮稅率太高,再重新成立一個小規(guī)模消化原材料和電費(fèi)成本 ,專門開普票的,這樣做稅籌可以嗎?
老師 我們是電商公司,一般納稅人A公司 一年收入2-3百萬; 按13%繳納增值稅太高; 直接把平臺主體換成小規(guī)模的話, 又怕哪一天量沖起來,年收入 超過500萬,到時又成了一般納稅人; 現(xiàn)在想新增幾個電商平臺然后綁定小規(guī)模, 之前的原有店鋪保留但不做推廣;重點(diǎn)推廣新增的平臺; 還有,我們的供應(yīng)商沒有發(fā)票; 現(xiàn)在供應(yīng)商還是對接A公司;因?yàn)锳公司是品牌持有方; A公司銷售給新注冊的小規(guī)模公司進(jìn)行平臺銷售; 但是又不知道A公司銷售價在采購價的基礎(chǔ)上上浮多少合適? 請問 除過這個方法還有沒有其他方法?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
可以的呀,現(xiàn)在好多都是這么做的
用同一個注冊地址和生產(chǎn)場地,同樣做砂石加工可以嗎?
可以的,但是最好是不在一個地方是最好的
老板不會再加大成本去重新租地方購設(shè)備的,只有共一個工廠,這樣操作風(fēng)險大嗎?
如果把握好利潤的話,沒關(guān)系的,
屬于關(guān)聯(lián)交易,注意好定價,
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦
還有一個問題,生產(chǎn)加工每個月要20多萬電費(fèi),這個電費(fèi)成本可以和另外一個公司分?jǐn)倖幔?
對呀,可以分?jǐn)偟墓?
可是在電力局開的戶是前面公司,開票是前面公司的,怎么操作才可以分?jǐn)偟胶竺嫘鹿境杀纠锬兀?
只能不規(guī)范操作,開收據(jù)了
新公司給前面公司開收據(jù)?
對呀,除非你們可以分電表
廠部只裝了一臺變壓器,一個電表號,怎么操作分割電費(fèi)稅務(wù)才承認(rèn)成本抵扣呢?
如果是關(guān)聯(lián)公司,這種是不規(guī)范的,
你可以百度查一下分割單,我以前聽說過,不知道適合你們這個情況不,是不是比收據(jù)規(guī)范一點(diǎn)
好的,謝謝老師!
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