建議5到9月每月進(jìn)行計(jì)提,掛應(yīng)付職工薪酬,再一次性支付時(shí)沖減應(yīng)付職工薪酬,如果不方便調(diào)賬的話,就都計(jì)入到11月吧,寫(xiě)一個(gè)補(bǔ)工資的說(shuō)明。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡(公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒(méi)要過(guò)工資表,4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢(qián)的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司老板從今年1月-9月一直發(fā)工資(從來(lái)不繳納社保和公積金的),但是10月份公司賬戶沒(méi)有錢(qián)了,他說(shuō)10月份不給他發(fā)工資了,等到11月份有錢(qián)了在發(fā)11月工資就可以了,這樣子隔著1個(gè)月不給他發(fā)工資,又11月給他發(fā)工資這樣子可以的嗎?那么10月份申報(bào)工資是就是申報(bào)零也不發(fā)工資的操作是合規(guī)的嗎
老師,上午好,我這邊是一個(gè)社會(huì)團(tuán)體,是協(xié)會(huì)來(lái)的,有一個(gè)員工是5月份入職的,但是一直沒(méi)有發(fā)工資和繳納社保,我23年7月份能不能直接一次性計(jì)提5-7月的總工資?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資 還有就是當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納社會(huì),就是說(shuō)可以把這個(gè)社保1千多補(bǔ)回給她,這個(gè)補(bǔ)給她是社保金額怎么做賬?
老師 下午好,社會(huì)團(tuán)體一協(xié)會(huì)23年5到9月都沒(méi)有發(fā)工資和社保,協(xié)會(huì)就說(shuō)社保直接給員工補(bǔ)錢(qián)5-9月份的,這樣5-9月份每個(gè)月就有5400多元工資,然后在11月份直接一次性給員工轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)多,這樣要怎么做賬才好?
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我們化工單位銷售原材料,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收,然后再做預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入【相當(dāng)于是走了一遍預(yù)收】 現(xiàn)在我想咨詢的問(wèn)題是,對(duì)方讓我們多開(kāi)發(fā)票給了我們,比如1000的稅點(diǎn)錢(qián),這個(gè)1000我應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,賓館買(mǎi)開(kāi)水機(jī),分錄該怎么寫(xiě)
生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)了一批和他本身生產(chǎn)的東西無(wú)關(guān)的貨物回來(lái)并且出口出去,這種情況這批外購(gòu)回來(lái)的再賣(mài)出去的是不是只能做免稅處理的?
老師,我這邊有一個(gè)工資。然后,開(kāi)票5個(gè)點(diǎn)。 發(fā)票上面寫(xiě)的是差額征稅,全額開(kāi)票。我沒(méi)明白,這個(gè)發(fā)票這樣開(kāi)具是有啥意義嗎
老師,這張單位車高速通行費(fèi),能否抵扣增值稅,是不是左角帶有通行費(fèi)字樣才能抵扣呢
老師,PETS結(jié)售匯入賬,怎么做賬呢
老師,A公司和B公司出資成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司屬于合營(yíng)企業(yè)還是聯(lián)營(yíng)企業(yè)?B公司和C公司是聯(lián)營(yíng)企業(yè)還是合營(yíng)企業(yè)?
你好!我想請(qǐng)教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師,如果是做鞋子銷售的,給客戶送禮物是茶葉貼上公司log,這樣可以做廣宣費(fèi)嗎?
6月份之前已經(jīng)做了審計(jì)不方便改賬,那我能不能直接7月份或者11月份做個(gè)5-9月的工資計(jì)提?還有就是加上社保補(bǔ)助金額一個(gè)月超過(guò)5千這個(gè)有影響嗎?需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的補(bǔ)
可以,當(dāng)然需要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的,個(gè)稅是累計(jì)扣除法,一般不用補(bǔ)交稅款。