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老師,公司給員工交住房公積金,這個職工轉(zhuǎn)到另一家公司后,另一家公司沒有給交住房公積金,暫時讓我們這邊先給交著,怎么做賬務(wù)處理呢老師?過了幾個月這個職工又來我們公司上班了,正常發(fā)工資,這種情況怎么做賬務(wù)處理,會計分錄怎么做?

2024-01-10 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 14:04

您好,這個的話,你們正常計提了嗎這個費(fèi)用

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快賬用戶7017 追問 2024-01-10 14:08

已經(jīng)計提了

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:09

那你們就是,正常做計提,然后貸方做其他應(yīng)付款,等后期支付了沖銷

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快賬用戶7017 追問 2024-01-10 14:22

這個人中間有一段時間不在公司了啊老師,貸方做其他應(yīng)付款什么意思

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:43

你后期不是要支付了嗎,不支付嗎

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快賬用戶7017 追問 2024-01-10 15:59

后期支付什么?你沒看清我的問題吧老師?是我們公司給這個人代付了一段時間的住房公積金,這個人欠我們公司的錢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:52

那你們這樣的話,前期,暫時繳納,借 管理費(fèi)用? 貸方其他應(yīng)付款,然后繳納的時候,借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款,但是這個需要對方給你們,因?yàn)檫@個期間,他不屬于你們的員工,你收到他的錢,借 銀行存款? 貸 管理費(fèi)用,這樣就可以全部

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您好,這個的話,你們正常計提了嗎這個費(fèi)用
2024-01-10
同學(xué) 你好 借 營業(yè)外支岀 500 貸 銀行存款 500
2022-01-05
同學(xué)你好 用其他應(yīng)收款來做
2020-10-28
你好,同學(xué) 直接調(diào)整到損益科目即可的
2024-04-08
同學(xué),你好 工資社保分錄正常做,和普通員工一樣 個人支付進(jìn)來的錢 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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