你好,退稅的部分不用增值附加稅,附加稅是根據(jù)當月實際要交的增值稅來的。
你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
我們公司有申報出口退稅,如果我這個月,申報增值稅的時候,進項多,那就會涉及到出口退稅,是不是?如果我這個月交稅,不管交多少,都不會涉及到出口退稅金額是不是?
老師你好,公司上個月有出口退稅,這個月公司要交增值稅的,那上個的出口退稅額這個月要交附加稅嗎,感謝
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個時間估計有點久,我這個月也有出口要申報,那么申報2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個月應該申報出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
老師我司是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)做了出口退稅(稅金已退回),那我這個月要交附加稅嗎?
項目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產(chǎn)的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請教下,工人個人給我公司提供了安裝服務,我公司直接從公戶轉(zhuǎn)個人,還是先轉(zhuǎn)老板,再由老板轉(zhuǎn)個人
老師請咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險,在這前一個月我不干了,為了給我報賬還不能退這個保險,然后給我干活的人給另一個老板干活受傷了,我不想用我的保險結(jié)果那個老板用保險呢怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財務賬,公司有進銷存系統(tǒng)但是因為新買下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學習學習,37張表吧。學堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M賬。都有什么稅務風險麻煩詳細給我說下謝謝
不是呀,增值稅主表13行,免抵稅應退稅額有數(shù)據(jù),稅務局也說要交附加稅
您好,明白了,他的意思是免抵部分就是不能抵扣的部分。是需要計算繳納附加稅的