你好,增值稅申報表表上是出口退稅銷售額是指當月報關出口,并在當月開具出口發(fā)票的銷售額.
生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動生成還是手動填寫?
生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動生成還是手動填寫?生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動生成還是手動填寫?
請問一下 生產(chǎn)企業(yè)增值稅主表第7欄免抵退辦法出口的銷售額是系統(tǒng)自動生成還是手動填寫?
你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個增值稅申報表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
你好,免抵退是第7欄,免稅是第8欄.
不是12月份開具的出口發(fā)票,是12月份申請出口退稅,這個申報表我要怎么填寫呀
我公司情況是這樣的,3月,6月9月都有出口,但是那個時候前一個會計沒有去辦出口退稅,現(xiàn)在12月,我統(tǒng)一辦理出口退稅,那么增值稅申報表,我可以把之前出口的銷售數(shù)據(jù)填上去嗎,還是不可以填
你好,出口貨物出口報關當月開票確認收入,退稅可以在后面退,如果之前沒開票,沒報增值稅,就可以補報增值稅,外辦理出口退稅