同學(xué)你好 對的 收集齊資料收到外匯了可以申請出口退稅
我們公司有申報(bào)出口退稅,如果我這個(gè)月,申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)多,那就會涉及到出口退稅,是不是?如果我這個(gè)月交稅,不管交多少,都不會涉及到出口退稅金額是不是?
是不是我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,我們領(lǐng)導(dǎo)說沒有進(jìn)項(xiàng),也可以退錢,這個(gè)說法是不是不對的,我覺得是不是如果我們這個(gè)月沒有留底還交增值稅了,就沒辦法出口退稅,關(guān)單就浪費(fèi)啦,可以啥時(shí)候有留底啥時(shí)候退?我們領(lǐng)導(dǎo)的說法是不是不對?
老師,我上個(gè)月留底稅額是178978.40,這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅96288.98元,如果我這個(gè)月申報(bào)出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀?出口退稅額為67638.22元
老師,我們是一個(gè)做進(jìn)口貿(mào)易的公司,現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)涉及到出口到臺灣,這種情況我們可以退稅嗎?如果可以能退哪個(gè)稅種
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個(gè)時(shí)間估計(jì)有點(diǎn)久,我這個(gè)月也有出口要申報(bào),那么申報(bào)2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報(bào)的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
如果我這個(gè)月肖銷多,不管多多少,都不用退稅吧
出口的才可以退稅