你好 ; 應(yīng)發(fā)工資不會(huì)減少的。實(shí)際發(fā)的工資才會(huì)減少。 你們工資表沒(méi)有作對(duì)把
公司新進(jìn)員工,在做工資表時(shí),因?yàn)槭窃轮衼?lái)的,所以存在扣款。月末計(jì)提工資時(shí),把這個(gè)扣款也計(jì)提了。發(fā)放工資時(shí),這個(gè)扣款放在了其他應(yīng)付款-員工暫扣款里?,F(xiàn)在要做賬務(wù)調(diào)整。是不是借:其他應(yīng)付款(暫扣款)借:管理費(fèi)用(借方負(fù)數(shù))就行。
老師,想問(wèn)下人事在做工資表時(shí),把休產(chǎn)假人員的工資也算在應(yīng)發(fā)工資里了,但實(shí)際實(shí)發(fā)工作里是沒(méi)有的,導(dǎo)致現(xiàn)在做賬應(yīng)發(fā)工資減去社保、公積金個(gè)稅,不等于實(shí)發(fā)工資,多出來(lái)的就是產(chǎn)假員工的實(shí)發(fā)工資,這部分怎么做平?
老師,請(qǐng)問(wèn)人事工資表把企業(yè)員工借款放在其他里面進(jìn)行扣除,導(dǎo)致員工應(yīng)發(fā)工資金額減少,所以個(gè)稅金額也減少了,這樣要怎么入賬?(計(jì)提工資時(shí)也是按人事給的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提)
老師員工個(gè)人所得稅掛在應(yīng)交稅金后系統(tǒng)利潤(rùn)表自動(dòng)記到資源稅里面去但是工資薪金含了個(gè)人所得稅了已經(jīng)計(jì)提到管理費(fèi)用了這樣會(huì)導(dǎo)致重復(fù)扣減吧?計(jì)提個(gè)稅時(shí)應(yīng)該是掛應(yīng)交稅金還是其他應(yīng)付款?。?/p>
2月份工資表里,有一個(gè)員工個(gè)稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時(shí)候,做了其他應(yīng)收, 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收社保 貸:其他應(yīng)收公積金 貸:個(gè)稅 少扣的這部分個(gè)稅,在做三月份的工資時(shí)在工資表中剪掉了這一部分,3月份計(jì)提工資是按減掉后工資計(jì)提的,4月份發(fā)三月份工資的時(shí)候怎么沖掉其他應(yīng)收那部分
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
對(duì)的,這樣要怎么處理
?你好 ;? 去改工資表哈 。? 計(jì)提按應(yīng)發(fā)工資來(lái)做。??