同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅相當(dāng)于企業(yè)實(shí)際稅負(fù)率,不能再抵扣了。
老師,我本月增值稅銷項(xiàng)稅額小于我要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那我怎么申報(bào)?應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)了,是不是交稅是0啊
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡(jiǎn)易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢,平時(shí)這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額都是可以抵的呀
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡(jiǎn)易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
老師,本月申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額是376209.94,簡(jiǎn)易稅額是172741.34,那合計(jì)應(yīng)交就是544581.46元,進(jìn)項(xiàng)抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預(yù)繳17448.71,那我應(yīng)交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對(duì)吧,為啥這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額就不能抵扣呢
老師!我想問(wèn)一下!個(gè)人姓名沒(méi)有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
你好,我們3月31申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒(méi)有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開(kāi)出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開(kāi)票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒(méi)有報(bào)關(guān),也沒(méi)有收款,但是有采購(gòu)發(fā)票,我想問(wèn)下這部分出口沒(méi)有報(bào)關(guān)的商品怎么處理
老師你好,運(yùn)輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號(hào)是周天本來(lái)應(yīng)該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國(guó)補(bǔ)班兒都在那天補(bǔ),那這個(gè)工資那天算加班還是這個(gè)月就是按26天來(lái)算。因?yàn)樗a(bǔ)的班也是五一的嘛。
是建筑行業(yè)一般納稅人,那我異地全額預(yù)繳了這個(gè)簡(jiǎn)易稅額,所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)也需要全額簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,那我不是雙重課稅了,這個(gè)異地預(yù)繳的不能抵扣我所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)的簡(jiǎn)易計(jì)稅?
同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅異地預(yù)繳的部分是可以進(jìn)行抵扣。
就是說(shuō)我本月異地預(yù)繳稅額是10萬(wàn),當(dāng)月在異地全額預(yù)繳了簡(jiǎn)易計(jì)稅10萬(wàn),那我本月所屬期申報(bào)的時(shí)候這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅十萬(wàn)是可以被異地預(yù)繳的抵扣對(duì)吧
異地預(yù)繳的金額,在當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候是可以抵扣的。
我知道可以抵扣,我是說(shuō)可以抵扣我當(dāng)?shù)厣陥?bào)的簡(jiǎn)易計(jì)稅么
同學(xué)你好 是屬于同一項(xiàng)目嗎?
如果我本月都是簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅額10萬(wàn),然后全部異地預(yù)繳了10萬(wàn),那我申報(bào)當(dāng)月的增值稅的時(shí)候異地預(yù)繳的10萬(wàn)可以抵扣我應(yīng)交的這個(gè)簡(jiǎn)易10萬(wàn)么
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的呀
老師,那你看我這個(gè)異地預(yù)繳可以抵扣申報(bào)的簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)吧
第一次給你發(fā)的那張圖異地預(yù)繳咋沒(méi)抵扣一點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅呢
第一張表,預(yù)繳稅額數(shù)字好像不對(duì)吧