你好同學(xué)!解答需要些時(shí)間,看下面分錄哦
三、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(7)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額為104000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品的成本600000元。(9)5月10日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為60000元,增值稅稅額為7800元,款項(xiàng)已收到。(10)5月份,發(fā)生廣告費(fèi)用340000元,已用銀行存款支付。(11)5月份,行政管理部門發(fā)生費(fèi)用135000元。其中,行政人員工資100000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊費(fèi)35000元。(12)以銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元;(13)以轉(zhuǎn)賬支票支付車間修理費(fèi)5000元;(14)各部門領(lǐng)用材料,用途如下:產(chǎn)品耗用1000元,車間耗用500元,廠部辦公室耗用200元。(15)產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本150000元。要求:逐筆編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(16)3月2日,從銀行提取庫存現(xiàn)金2000元。(17)3月15日收到投資人投入的資金20000元。(18)3月購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000
10)編制甲公可2022年5月31日繳納日印花稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄3甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022年11月30日發(fā)生如下職工費(fèi)酬業(yè)務(wù):(1)計(jì)算分配本月應(yīng)付職工工資1000000元(其中生工人工資600000元,車間管理人員工資120000元,廠部管理部門人員工資200000元,銷售人員工資50000元在建工程人員工30000元)。(2)月末分別按工資總額的8%、20%、2%、10.5%、2%和2.5%計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。(我需要賬務(wù)處理,最好有計(jì)算過程,我想看一下是怎么得出來的)
建華公司為一般納稅人,增值稅率13%,該公司2020年10月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3日,從銀行提取現(xiàn)金300000元,備發(fā)工資。(2)6日,向希望工程捐款10000元,已轉(zhuǎn)賬付訖。(3)8日,收回A公司前欠貨款200000元,存入銀行。(4)8日,購入一臺不需安裝的機(jī)器,入賬價(jià)值400000元,貨款已通過銀行劃轉(zhuǎn)。(5)12日,車間主任出差預(yù)借差旅費(fèi)6600元,已現(xiàn)金付訖。(6)24日,用銀行存款支付上月應(yīng)繳所得稅8000元。(7)25日,銷售產(chǎn)品參加展會(huì),支付展廳柜臺租用費(fèi)60000元,用銀行存款付訖。(8)29日,銷售乙商品一批,售價(jià)200000元,款項(xiàng)尚未收到,對方開出一張商業(yè)承兌匯票抵付貨款,增值稅額26000元。(9)29日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售乙商品的成本180000元。(10)31日,進(jìn)行材料領(lǐng)用匯總。本月生產(chǎn)用材料30000,車間一般耗用材料10000元,銷售部耗用材料60000元,管理部門耗用材料40000元要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
12022年10月份,從美華公司購入杉木200000元,增值稅稅率13%。收到對方增值稅專用發(fā)票。項(xiàng)用建設(shè)銀行沿江路分理處賬戶轉(zhuǎn)賬支付。2.2022年10月份,銷售家具給現(xiàn)代商行。收到收入3500000元,增值稅稅率13%。本公司開具增值稅專用發(fā)票給對方。對方貨款未付。3、2022年110月份,加工車間領(lǐng)用杉木150000元,辦妥相關(guān)出庫于續(xù)。42022年10月底,通過衣業(yè)銀行南源路分理處賬戶轉(zhuǎn)賬上繳增值稅額200000元。5、2022年10月底結(jié)算工発,生所人70000元,車間管理人員30000元,辦公室60000元,財(cái)務(wù)處4000070.來購部15000元,銷售部200000元。作好會(huì)計(jì)分錄。6.2022年10月底,根據(jù)應(yīng)發(fā)工資計(jì)提職衛(wèi)福利貴《14%),工會(huì)經(jīng)費(fèi)(2%〉,教育經(jīng)費(fèi)(8%作好
2022年10月份,從美華公司購入杉木200000元,增值稅稅率13%。收到對方增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)用建設(shè)銀行沿江路分理處賬戶轉(zhuǎn)賬支付。2、2022年10月份,銷售家具給現(xiàn)代商行。收到收入3500000元,增值稅稅率13%。本公司開具增值稅專用發(fā)票給對方。對方貨款未付。3、2022年10月份,加工車間領(lǐng)用杉木150000元,辦妥相關(guān)出庫手續(xù)。4、2022年10月底,通過農(nóng)業(yè)銀行南源路分理處賬戶轉(zhuǎn)賬上繳增值稅額200000元。5、2022年10月底結(jié)算工資,生產(chǎn)人員70000元,車間管理人員30000元,辦公室60000元,財(cái)務(wù)處40000元,采購部15000元,銷售部200000元。作好會(huì)計(jì)分錄。6、2022年10月底,根據(jù)應(yīng)發(fā)工資計(jì)提職工福利費(fèi)(14%),工會(huì)經(jīng)費(fèi)(2%),教育經(jīng)費(fèi)(8%)。作好會(huì)計(jì)分錄
公司做了一筆貸款,是80萬的額度,有一個(gè)新的銀行賬戶,而不是80直接到賬,需要用的時(shí)候申請,然后半年內(nèi)需要還清。怎么做賬
非上市股份公司,只有2個(gè)股東,分別擔(dān)任董事和監(jiān)事,沒有董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),召集人和主持人還有委托方和被委托方寫什么
老師,您好! 小規(guī)模納稅人,需要報(bào)關(guān)出口的話,要在稅務(wù)上做什么等級嗎? 期待解答,非常感謝
A公司跟b公司簽訂了采購合同,A公司從330基本戶,轉(zhuǎn)賬到b公司的881基本戶,從執(zhí)行過程中,因某種原因取消了采購,B公司的881戶退款的時(shí)候退到了a公司的550一般戶,這樣操作可以嗎?然后就過程中應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
請問,通過預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入了,下期開票了該如何沖減
現(xiàn)在2025年發(fā)現(xiàn)2023年賬上科目記錯(cuò)了怎么修改,2023年賬上本來應(yīng)計(jì)入預(yù)付賬款A(yù)公司,錯(cuò)記為預(yù)付賬款B公司
老師,假如三年前開了100萬的票,現(xiàn)在確定只能收50萬,那剩下的部分,是不是需要紅沖掉
社保費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)保,單位部分和個(gè)人部分,計(jì)提社保費(fèi)分錄怎么寫呢
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個(gè)公司 那個(gè)公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個(gè)公司要簽訂什么合同合適呢
老師,辦理一般戶需要什么資料,流程是咋樣的啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嘛
1. 借:原材料200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:銀行存款 226000 2 借:應(yīng)收賬款3500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3097345.13 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)402654.87 3. 借:生產(chǎn)成本 150000 貸:原材料150000 4. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200000 貸:銀行存款200000 5. 借:生產(chǎn)成本70000 ? ? ?制造費(fèi)用30000 ? ? 管理費(fèi)用60000%2B40000%2B15000=115000 ? ?銷售費(fèi)用200000 貸:應(yīng)付職工薪酬415000 6 借:生產(chǎn)成本70000*24%=16800 ? ? ?制造費(fèi)用7200 管理費(fèi)用27600 銷售費(fèi)用48000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利58100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-工會(huì)經(jīng)費(fèi)8300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育經(jīng)費(fèi)33200