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三、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(7)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額為104000元。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(8)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品的成本600000元。(9)5月10日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為60000元,增值稅稅額為7800元,款項(xiàng)已收到。(10)5月份,發(fā)生廣告費(fèi)用340000元,已用銀行存款支付。(11)5月份,行政管理部門發(fā)生費(fèi)用135000元。其中,行政人員工資100000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊費(fèi)35000元。(12)以銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000元;(13)以轉(zhuǎn)賬支票支付車間修理費(fèi)5000元;(14)各部門領(lǐng)用材料,用途如下:產(chǎn)品耗用1000元,車間耗用500元,廠部辦公室耗用200元。(15)產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本150000元。要求:逐筆編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(16)3月2日,從銀行提取庫存現(xiàn)金2000元。(17)3月15日收到投資人投入的資金20000元。(18)3月購買原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000

2020-06-23 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-23 11:15

你好 7 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷104000 8 借,主營業(yè)務(wù)成本600000 貸,庫存商品600000 9 借,銀行存款67800 貸,主營業(yè)務(wù)收入60000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷7800 10 借,銷售費(fèi)用340000 貸,銀行存款340000 11 借,管理費(fèi)用135000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計(jì)折舊35000 12 借,管理費(fèi)用2000 貸,銀行存款2000 13 借,管理費(fèi)用5000 貸,銀行存款5000 14 借,生產(chǎn)成本1000 借,制造費(fèi)用500 借,管理費(fèi)用200 貸,原材料1700 15 借,庫存商品150000 貸,生產(chǎn)成本150000 16 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 17 借,銀行存款20000 貸,實(shí)收資本20000

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你好 7 借,應(yīng)收賬款904000 貸,主營業(yè)務(wù)收入800000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷104000 8 借,主營業(yè)務(wù)成本600000 貸,庫存商品600000 9 借,銀行存款67800 貸,主營業(yè)務(wù)收入60000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷7800 10 借,銷售費(fèi)用340000 貸,銀行存款340000 11 借,管理費(fèi)用135000 貸,應(yīng)付職工薪酬100000 貸,累計(jì)折舊35000 12 借,管理費(fèi)用2000 貸,銀行存款2000 13 借,管理費(fèi)用5000 貸,銀行存款5000 14 借,生產(chǎn)成本1000 借,制造費(fèi)用500 借,管理費(fèi)用200 貸,原材料1700 15 借,庫存商品150000 貸,生產(chǎn)成本150000 16 借,庫存現(xiàn)金2000 貸,銀行存款2000 17 借,銀行存款20000 貸,實(shí)收資本20000
2020-06-23
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款702000 貸,主營業(yè)務(wù)收入600000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)102000 借,主營為業(yè)務(wù)成本400000 貸,庫存商品400000 2; 借,銀行存款46800 貸,其他業(yè)務(wù)收入40000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6800 借,其他業(yè)務(wù)成本24000 貸,原材料24000 3; 借,銷售費(fèi)用140000 貸,應(yīng)付職工薪酬50000 貸,累計(jì)折舊90000 4; 借,管理費(fèi)用270000 貸,應(yīng)付職工薪酬160000 貸,累計(jì)折舊35000 貸,銀行存款75000 5; 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款;
2021-06-28
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-30
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
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