借:預(yù)付賬款-A公司 貸:預(yù)付賬款-B公司
老師,請(qǐng)問(wèn)去年應(yīng)記在預(yù)付賬款科目上的帳,誤記入了其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么辦
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月份有一筆憑證記錯(cuò)了科目,應(yīng)該記預(yù)付賬款,錯(cuò)記為銷(xiāo)售費(fèi)用,直接計(jì)入當(dāng)期損益了,現(xiàn)在怎么改呢
20年,一個(gè)成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯(cuò)了,借:預(yù)付賬款~a 貸:銀行存款 借:主營(yíng)成本 貸:預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b,現(xiàn)在,直接調(diào)整做 借:預(yù)付~b 貸:預(yù)付a 這樣對(duì)嗎
發(fā)現(xiàn)上年度會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
2023年賬上掛賬預(yù)付賬款-貨款98000,跟對(duì)方財(cái)務(wù)核對(duì)才發(fā)現(xiàn)在2023年人家早就入賬到收入了,收入2023年度已經(jīng)確認(rèn)了,核銷(xiāo)完預(yù)收的9.8萬(wàn),2023.12月底的往來(lái)余額為零。我這邊要怎么平賬??
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務(wù)處理中,內(nèi)部結(jié)算-光伏發(fā)電成本增加在什么類(lèi)別?
公司清算期間,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額5萬(wàn)元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)按照非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的有 ( )。 A.以公允價(jià)值為 500 萬(wàn)元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價(jià)值為 300 萬(wàn)元的自用專(zhuān)利權(quán)換入一批公允價(jià)值為 300 萬(wàn)元的材料 C.以公允價(jià)值為 6 000 萬(wàn)元的投資性房地產(chǎn)換入公允價(jià)值為 5 800 萬(wàn)元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬(wàn)元的 補(bǔ)價(jià) D.獲得政府無(wú)償提供的公允價(jià)值為 8 000 萬(wàn)元的土地使用權(quán) 老師C選項(xiàng)200/600=33.33%,不應(yīng)該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號(hào)對(duì)但是公司名稱錯(cuò)了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個(gè)發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團(tuán)內(nèi)部公司之間業(yè)務(wù)往來(lái),開(kāi)具的承兌發(fā)票,分別掛在應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),合并報(bào)表需要抵消嗎
外資老板個(gè)人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤(rùn)如何交稅
員工買(mǎi)U盤(pán)報(bào)銷(xiāo)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票。可以公轉(zhuǎn)私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實(shí)收資本認(rèn)繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬(wàn)。直接存到銀行存款實(shí)收資本,這個(gè)錢(qián)是借方銀行存款,貸方實(shí)收資本。用這錢(qián)再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請(qǐng)問(wèn)??梢詥?/p>
跨年了,也可以直接這樣做嗎,其他賬目需要調(diào)整嗎
是, 跨年了,也可以直接這樣做
非常感謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!