你好,一般納稅人還是小規(guī)模。
老師申報附加稅的時候按照減免之后的增值稅為計稅基礎(chǔ)填寫附加稅費表,為什么顯示這個呢?怎么弄呀?
申報表怎么裝訂,按月申報的增值稅-附加稅-印花稅順序,還是按年的增值稅年度申報的所有報表到附加稅年度申報的所有報表...
老師好,增值稅申報表 有增值稅 為什么附加稅沒有數(shù)據(jù) 都是0
老師,填報增值稅時,主表,附表12345,先附表后主表的填寫,填寫順序具體怎樣的,稅務(wù)局系統(tǒng)填報時會有提示嗎
老師,我申報增值稅時,表格都是按照順序填寫的,為什么申報狀態(tài)只有增值稅的,沒有附加稅的
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進(jìn)項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價都是真實的,這種有風(fēng)險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當(dāng)天報稅晚了嗎?可以15號當(dāng)天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
老師,是一般納稅人
你好,附表五這個就是你看一下你是不是沒有打開保存。
保存了,我是在快賬里練習(xí)實操
剛才又把所有的表格點開重新保存一遍又出現(xiàn)了,估計是系統(tǒng)問題,謝謝老師
你刷新一下試一下。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,小規(guī)模餐飲企業(yè),買菜大部分是白條,沒有發(fā)票怎么處理
你好,沒有發(fā)票,正常做賬務(wù)處理就可以的,但是不允許抵扣所得稅。
那就是年終匯算清繳都要調(diào)整嗎?
對的,是的,是這么做的。
匯算清繳調(diào)增,那豈不是要多交稅?有沒有什么辦法解決
對方是自產(chǎn)自銷的嗎?他們開發(fā)票不需要交稅的,你讓他去開發(fā)票就是。
不是自產(chǎn)自銷,很多是菜場買的,葷菜素菜都有,有的開不了票
金額超過500嗎單 一次的
不超過500的,他給你開收據(jù),備注好個人名字,身份證號,支出金額,支出項目也可以抵扣所得稅的。
有的時候會超過,每天都要買菜
那就沒有其他的方法,你只能帶開發(fā)票
老師,是每天不超過500都可以這樣操作嗎?還是每個月也有金額限制
對的,是的,同一個人一個月不要超過2萬。