你好,正常有增值稅的話就會(huì)有附加稅,你是是不是有以前交過的附加稅沒有用完呀,所以抵扣掉了,你看看你的表格上。
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計(jì)抵減有數(shù)據(jù),為啥在最后增值稅申報(bào)表里沒有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)呀
老師好,電子稅局申報(bào)增值時(shí)附表一附表二都都生成保存啦,為什么沒有主動(dòng)主表數(shù)據(jù)呢?
老師我申報(bào)附加稅是提示我第一行有減免數(shù)據(jù),不能為0,是什么意思,下圖是我申報(bào)附加稅的提示畫面,和申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)(附加稅費(fèi)情況表),本期沒有增值稅,是不是0申報(bào)?
老師好,增值稅申報(bào)表 有增值稅 為什么附加稅沒有數(shù)據(jù) 都是0
老師,你好!有個(gè)問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開補(bǔ)稅證明給海關(guān)?
老師你好,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題對(duì)我公司的罰款,怎么處理比較好呢?客戶給了兩個(gè)選擇,1.我們直接交款,對(duì)方開收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣,我們自己開紅票。
出口退稅實(shí)地核查,這個(gè)怎么回答? 詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
老師,一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
老師,當(dāng)月只有銷項(xiàng),下個(gè)月可認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書真?zhèn)稳绾尾轵?yàn)呀
礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時(shí)候開始交,是下處罰通知書的時(shí)間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時(shí)間
通過中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
現(xiàn)在都是什么退稅,搞得搞不清楚了。 是不是 申報(bào)的時(shí)候 有增值稅 附加稅 0 是不是可能被之前的抵扣了。這個(gè)就不用管了
嗯,你好,你得分情況,你這個(gè)正常是要管的,你得確定好,嗯,如果有增值稅繳納的話,正常你是那個(gè)附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ),就是增值稅的金額,你要手工填上的。
現(xiàn)在他現(xiàn)在有個(gè)增值稅留抵退稅,還有六稅兩費(fèi)減半政策。
就是說 有增值稅 肯定會(huì)有附加稅 只是現(xiàn)在 這個(gè)附加稅 都是要自己 手動(dòng)填寫 是這個(gè)意思嗎
,我不確定你那個(gè)表格是什么原因,我就懷疑他應(yīng)該是沒有帶出增值稅的金額來,所以你如果說能確定你沒有以前預(yù)交的附加稅的話,那你就要手工填寫,填上那個(gè)增值稅額。
這個(gè)以前預(yù)繳附加稅是什么意思。 以前只要有增值稅 那么肯定會(huì)交附加稅,這次不知道是什么原因,只有增值稅 附加稅 不顯示。
就是你以前因?yàn)橐恍﹦e的原因交過附加稅,就是預(yù)繳納
那個(gè)附加稅報(bào)表,你要手工填上增值稅的金額。
沒有其他原因預(yù)繳過,都是有增值稅 才交附加稅 也沒有什么 外經(jīng)證的
但是 之前好像跳出過 附加稅是退稅還是后期抵扣,這個(gè)記不清了
哦,那你得再再看一下,再想一下到底是什么情況。
老師,是不是要是選擇附加稅不退稅,留著后期在抵附加稅,是不是在后期有附加稅的情況下會(huì)自動(dòng)抵扣,比如原本退城建稅500,4月申報(bào)的時(shí)候城建稅也正好是500,這樣相互一抵 就沒城建稅了?
哦,你好,對(duì)是這個(gè)意思。
但是我現(xiàn)在不確定當(dāng)時(shí)是退稅還是后期抵扣,這個(gè)怎么處理? 是不是 沒跳附加稅 就說明當(dāng)時(shí)選擇的是留著后期抵扣
你好,對(duì)的是這么個(gè)意思。