你好,這個(gè)你正常確認(rèn)收入就可以了,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 你確定不要交的時(shí)候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入稅收減免。
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬,是免征增值稅的。如果說開了40萬的話,我這個(gè)增值稅是按40萬算呢,還是按40萬減30萬算呢。計(jì)提城建稅和附加稅按哪個(gè)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,季度不滿30萬可免稅,那做賬時(shí)每個(gè)月可不可以先不計(jì)提稅金及附加。1、如果需要繳納時(shí)再補(bǔ)計(jì)提。2、不需繳納的增值稅是不是直接可以轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,小規(guī)模企業(yè),季度開票不夠45萬,需要計(jì)提稅金和做營業(yè)外收入嗎?怎么做分錄呢,謝謝
我家是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票做賬的時(shí)候要提增值稅,但是如果季度不夠45萬不需要交,那我開票記賬時(shí)提稅好還是不提稅好,等到季度末看情況一塊計(jì)提
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計(jì)收入20萬元,應(yīng)交增值稅是1980.2元。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?1個(gè)季度不超過30萬是免稅的,那這個(gè)1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。