對(duì)于企業(yè)所得稅和增值稅的申報(bào),需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。對(duì)于第二季度公戶回來70萬但未申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的情況,需要在第四季度進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)報(bào)和調(diào)整。 首先,需要計(jì)算第二季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅和增值稅,然后填寫相應(yīng)的申報(bào)表,并將應(yīng)繳納的稅款按時(shí)繳納。同時(shí),還需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明未按時(shí)申報(bào)的原因,并補(bǔ)繳相應(yīng)的滯納金和罰款。
小規(guī)模申報(bào)所得稅,因?yàn)榈诙径群偷谌径仁敲馐赵鲋刀?,第三季度申?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候第一欄收入是累計(jì)三個(gè)季度包括免增值稅的金額嗎
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?
老師,第一季度增值稅企業(yè)所得應(yīng)該零申報(bào),但是搞錯(cuò)了,報(bào)有數(shù)字?,F(xiàn)在能先零申報(bào)第二季度的。然后周一我再克更子申報(bào)第一季度零申報(bào)嗎?
老師,第一季度,第二季度公戶回來70萬,但是上任會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅時(shí),企業(yè)所得稅時(shí)沒申報(bào)。第四季度企業(yè)所得稅個(gè)增值稅該咋申報(bào)了
老師,請(qǐng)問第二季度申報(bào)的無票收入在第四季度又開了等額的票,現(xiàn)在是不是只要對(duì)第二季度的增值稅進(jìn)行更正申報(bào)就行了?第二季度的企業(yè)所得稅不用更正?
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識(shí)是1還是2 請(qǐng)問哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識(shí)呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請(qǐng)問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請(qǐng)問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊(cè)資本100萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請(qǐng)問如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
我這邊給研究院提供一年的土地的使用權(quán)。然后提供相應(yīng)的材料,包括我這個(gè)培育啥的,植株的樣品,這些樣品、土壤樣品啥的。這個(gè)我給他開票是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)呀?還開租賃費(fèi)呀?
就是應(yīng)該把70萬給加進(jìn)第四季度利潤表里是嗎老師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師增值稅的70萬該咋處理了
增值稅本來是價(jià)外稅,不會(huì)影響到所得稅的申報(bào),少交的增值稅可以在四季度更正以前的申報(bào)表。補(bǔ)交就可以了