你好,這種情況,21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)也是需要更正的
老師我20年二季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了產(chǎn)生稅了,21年一月份更正,更正完在報(bào)第四季度的,我還用交稅嗎
21年第四季度所得稅申報(bào)表,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都填錯(cuò)了,這個(gè)怎么搞,更正申報(bào)的么?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?
老師,21年第四季度增值稅申報(bào)已更正申報(bào),21年年度匯算也更正申報(bào),21年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師,把21年度,22年度的個(gè)稅申報(bào)更正申報(bào)后去補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎?21年度的企業(yè)匯算清繳還能更正申報(bào)嗎?
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
按照更正后的匯算清繳申報(bào)嗎?
你好,是的,是這樣的
匯算清繳有納稅怎么辦呢?
你好,匯算清繳有納稅,就補(bǔ)交相應(yīng)稅款就是了
匯算清繳已更正申報(bào),已補(bǔ)交稅款,企業(yè)所得稅季報(bào)怎么操作呢?
你好,季度申報(bào),按季度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫(xiě)就是了?
好的,謝謝
這樣不是存在多交稅款?
你好,沒(méi)有多交稅款啊?
我匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)交了稅款了
你好,匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,這個(gè)本來(lái)就是你單位需要補(bǔ)交的,沒(méi)有額外繳納啊
我們這邊匯算清繳是累計(jì)數(shù)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
老師,因?yàn)榈谒募臼杖肷陥?bào)有問(wèn)題,才導(dǎo)致匯算清繳出了問(wèn)題,現(xiàn)在按照已更改的數(shù)據(jù)申報(bào)四季度的企業(yè)所得稅季報(bào),金額沒(méi)有問(wèn)題嘛?
你好,更正申報(bào)之后,你所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)也按更正之后的金額填寫(xiě)啊?
我匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,季報(bào)所得稅還沒(méi)有更改申報(bào),這樣數(shù)據(jù)不會(huì)出問(wèn)題嘛?
你好,會(huì)出問(wèn)題,因?yàn)椋径壬陥?bào)和匯算清繳的)數(shù)據(jù)不一致
現(xiàn)在需要怎么做呢?
你好,季報(bào)所得稅還沒(méi)有更改申報(bào),就需要去做季度申報(bào)的更正啊?