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老師,請問第二季度申報的無票收入在第四季度又開了等額的票,現(xiàn)在是不是只要對第二季度的增值稅進行更正申報就行了?第二季度的企業(yè)所得稅不用更正?

2025-01-10 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-10 21:43

你好,不更正第二季度的申報 直接在第四季度確認開票收入,并再確認未開票收入負數(shù)

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快賬用戶9323 追問 2025-01-10 21:46

老師,那這個未開票收入負數(shù)填報在哪一欄?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 21:49

按照第二季度申報的無票收入對應的稅率,填寫在表一未開票收入對應稅率的欄次

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快賬用戶9323 追問 2025-01-10 22:04

老師,之前未開票收入不含稅金額比實際開票不含稅金額少一分,該怎么填?

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快賬用戶9323 追問 2025-01-10 22:06

而且未開票收入填報在服務類,但是開票時開在了貨物類

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齊紅老師 解答 2025-01-10 23:46

按照當時報的少一分的金額填寫 還沖減當時申報的服務類的負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-01-10 23:46

開票收入填寫貨物嘞的13稅率

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你好,不更正第二季度的申報 直接在第四季度確認開票收入,并再確認未開票收入負數(shù)
2025-01-10
如果你已經進行了更正申報,第二季度的財務報表(如利潤表和資產負債表)也應相應調整,以反映正確的稅務處理結果。這樣可以確保財務記錄的準確性和一致性。
2024-11-01
若不影響企業(yè)所得稅,第一季度可以不更正
2021-04-12
你好,你之前開了發(fā)票嗎?
2023-10-13
你好這個對應你申報收入小于開票發(fā)票收入 你這個對應比對不通過的,你要是這個直接自己減掉之后去申報話,
2021-07-14
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