同學你好,預(yù)收賬款沒有設(shè)二級科目嗎?
拓展培訓收入,其中一單已開出增值稅普通發(fā)票,另外一單還沒開票。都沒有收到款項。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收款后: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 這樣對嗎?
老師,我們公司是做教育培訓的,收到學費可以做預(yù)收款分攤到每月確認營業(yè)收入,那怎么確認每月的稅金和結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本呢? 1借:銀存存款 貸:預(yù)收賬款 2借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 3借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:?
公司是培訓行業(yè)的,收到學員的培訓款時,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款。開票出去時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?
公司是培訓企業(yè)。收到員工的培訓款 借:銀行存款800 貸:預(yù)收賬款800 因為員工不參加培訓了,現(xiàn)在退款,退款產(chǎn)生的手續(xù)費學員用現(xiàn)金支付,退款的分錄: 借:預(yù)收賬款800 貸:銀行存款795.5 財務(wù)費用~手續(xù)費-4.5 因為開戶行輸入錯誤導致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓企業(yè)的銀行賬戶上,退了795.5,請問這樣怎么做分錄
老師,科農(nóng)局補助培訓費,收到培訓費由單位自己支付 這樣做對嗎?可以不做專項應(yīng)付款科目 開票 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入—政府補助收入 應(yīng)交增值稅 收到款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 支付時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
非職工的電子飛機票可以抵扣嗎
你好給員工發(fā)什么可以不用交個稅
老師,現(xiàn)在會計學堂有全電發(fā)票后報稅實操課嗎?
老師,您好!請問我們企業(yè)支付對方單位100萬的保證金應(yīng)該怎么做賬
請問什么時候用合同履約成本什么時候用主營業(yè)務(wù)成本
老師 小規(guī)模納稅人 無論收取專票還是普票都要進行價稅分離嗎?確認收入時候。(比如 物流公司,或者2售車銷售公司 都是小規(guī)模納稅人)
老師,現(xiàn)在報稅都不用金稅盤了嗎?
應(yīng)該計入進項稅的數(shù),計入應(yīng)交稅費未交增值稅里,怎么給調(diào)整下
老師,公司沒收入,公司在裝修,電費需要抵扣嗎?
先收到客戶樣角費用, 隔一段時間,后客戶下單,樣角費用需要在貨款中沖減?這2筆賬務(wù)怎么比較合適
沒有,就一級科目預(yù)收賬款。
公司是培訓行業(yè)的,收到學員的培訓款時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開票出去時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?
預(yù)收賬款期末余額在貸方,那要怎么對賬呢
預(yù)收賬款在貸方表明是開票了沒收到錢。做分錄時也沒有輔助的客戶明細嗎?
沒有的,公司很多學員,所以沒有做二級分錄
打錯了,預(yù)收在貸方表明你收到錢還沒給學員開票。如果沒有輔助的客戶那就是很難對的,你只能根據(jù)摘要收到了誰的錢去和開票明細去對。如果有輔助客戶,你通過預(yù)收賬款選擇輔助項是客戶的明細賬,查看每個客戶的明細,客戶余額在貸方的表明收到錢沒開票,客戶的余額在借方表明開了票沒收到錢,沒有余額的表明票款兩清
那你們就是一筆錄進去嗎,啥輔助項也沒有
是呀,一個月統(tǒng)一把全部收到的培訓款就做一筆預(yù)收賬款,無二級科目
收到學員的培訓款時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開票出去時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?
預(yù)收賬款的期末余額已預(yù)收培訓款未開票金額?已開票但未還未收款
預(yù)收賬款的期末余額已預(yù)收培訓款未開票金額?已開票但未還未收款 是的。但是你這沒辦法具體對應(yīng)是那個學員?