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公司是培訓行業(yè)的,收到學員的培訓款時,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款。開票出去時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?

2024-01-09 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-09 23:23

同學你好,預(yù)收賬款沒有設(shè)二級科目嗎?

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:25

沒有,就一級科目預(yù)收賬款。

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:26

公司是培訓行業(yè)的,收到學員的培訓款時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開票出去時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:30

預(yù)收賬款期末余額在貸方,那要怎么對賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-09 23:39

預(yù)收賬款在貸方表明是開票了沒收到錢。做分錄時也沒有輔助的客戶明細嗎?

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:44

沒有的,公司很多學員,所以沒有做二級分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-09 23:47

打錯了,預(yù)收在貸方表明你收到錢還沒給學員開票。如果沒有輔助的客戶那就是很難對的,你只能根據(jù)摘要收到了誰的錢去和開票明細去對。如果有輔助客戶,你通過預(yù)收賬款選擇輔助項是客戶的明細賬,查看每個客戶的明細,客戶余額在貸方的表明收到錢沒開票,客戶的余額在借方表明開了票沒收到錢,沒有余額的表明票款兩清

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齊紅老師 解答 2024-01-09 23:49

那你們就是一筆錄進去嗎,啥輔助項也沒有

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:53

是呀,一個月統(tǒng)一把全部收到的培訓款就做一筆預(yù)收賬款,無二級科目

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:54

收到學員的培訓款時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開票出去時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。請問預(yù)收賬款期末要怎么對賬呢?預(yù)收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預(yù)收賬款要怎么對賬呢?

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快賬用戶6842 追問 2024-01-09 23:59

預(yù)收賬款的期末余額已預(yù)收培訓款未開票金額?已開票但未還未收款

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:26

預(yù)收賬款的期末余額已預(yù)收培訓款未開票金額?已開票但未還未收款 是的。但是你這沒辦法具體對應(yīng)是那個學員?

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同學你好,預(yù)收賬款沒有設(shè)二級科目嗎?
2024-01-09
同學,你好 沒有開發(fā)票達到收入確認條件應(yīng)該確認收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入等 收款后 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-11-30
你好,相當于是轉(zhuǎn)了一筆795.5元的金額從銀行支出去,沒付成功又退回795.5元,可以直接借:銀行存款795.5貸:銀行存款795.5,下次支付成功的時候再做你原本沖銷預(yù)收賬款的分錄
2024-02-27
你好; 你開票是什么稅率的;我看看怎么做賬; 這個屬于專項補助的嗎
2024-05-14
同學你好 這樣做就可以了
2021-03-19
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