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老師,科農(nóng)局補助培訓費,收到培訓費由單位自己支付 這樣做對嗎?可以不做專項應付款科目 開票 借應收賬款 貸營業(yè)外收入—政府補助收入 應交增值稅 收到款 借銀行存款 貸應收賬款 支付時 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款

2024-05-14 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-14 09:40

你好; 你開票是什么稅率的;我看看怎么做賬; 這個屬于專項補助的嗎

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快賬用戶8086 追問 2024-05-14 09:41

這個是專項補助,稅率是1%

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齊紅老師 解答 2024-05-14 09:44

你好;專項補助是免稅的; 不應該開稅率; 應該開不征稅稅率哦??

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快賬用戶8086 追問 2024-05-14 09:45

好的老師

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齊紅老師 解答 2024-05-14 09:48

好的; 就不要去貸方做增值稅科目哈;? 你把專項文件保存好; 這個也是免企業(yè)所得稅的。?

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你好; 你開票是什么稅率的;我看看怎么做賬; 這個屬于專項補助的嗎
2024-05-14
同學你好 這樣做就可以了
2021-03-19
同學,你好 沒有開發(fā)票達到收入確認條件應該確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入等 收款后 借銀行存款 貸應收賬款
2020-11-30
您好,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,;分錄是正確的,需要繳納所得稅的
2021-10-13
您好,這個是沒錯的哈
2023-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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