同學你好,有這種可能,如果是正常開票,就沒有關(guān)系的。

開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務(wù)要開了,這個業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時沒通過,我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬全部開完后,然后申請升為一般納稅人。現(xiàn)在的問題是1.這樣做對我公司風險大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來嗎?因為我們這里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請,審核通過了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
老師您好,請問一下,我們實際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因為現(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
老師:您好!朋友注冊了一家個體工商戶業(yè)務(wù)主要是設(shè)計的,2020年5月注冊,一直沒業(yè)務(wù)也沒有領(lǐng)購發(fā)票,也沒開銀行賬戶。9月末因為有業(yè)務(wù),就第一次申請領(lǐng)購發(fā)票,領(lǐng)了10萬元額度的普通發(fā)票,申請的時候申請了領(lǐng)購10張每個月(當時想多領(lǐng)一點,不用每個月跑,再者沒開過發(fā)票,擔心開錯,就多領(lǐng)了一些,但業(yè)務(wù)量沒有那么多。)核定征收33000一個月,9月末開了15萬的設(shè)計費普通發(fā)票。昨天稅務(wù)局打她電話,問為什么領(lǐng)那么多發(fā)票,要去注冊辦公地址實地調(diào)查,這事情嚴重嗎?是不是初次領(lǐng)購發(fā)票金額太大才引起稅務(wù)過來實地核實的,實地核查主要核查什么,需要準備哪些資料?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個稅系統(tǒng)申報嗎?還是要由公司在客戶端申報?
請問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個人申報app中拉出:9、 《分類所得個人所得稅代扣代繳申報表》《個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個稅申報系統(tǒng)中導出)
老師,這個屬于虛開發(fā)票嗎
請問納稅信用等級評定,是算從今年1.1-12.31號嗎?但是今年1月是報去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細,然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
紅沖的那張票已經(jīng)開了負數(shù)出來了,在電子稅局也顯示已全額紅沖,但是去驗發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站查還是正數(shù)發(fā)票沒有全額紅沖的字樣是怎么回事?我看別人家作廢的數(shù)電票去查真?zhèn)味紩酗@示全額紅沖的字樣
同學你好,是稅務(wù)局系統(tǒng)有延遲,麻煩你明天再看看吧,謝謝。
好的,謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。