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前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做

2025-11-07 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 17:41

外賬調(diào)整成內(nèi)賬一致?

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快賬用戶7165 追問 2025-11-07 17:44

就是現(xiàn)在打算賬務合規(guī)化,前期是分內(nèi)外賬的,要怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:52

只能資產(chǎn)負債表中的往來,存貨,固定資產(chǎn)調(diào)整成一致

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快賬用戶7165 追問 2025-11-07 17:52

要怎么著手做呀

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:56

直接調(diào)往來,差額計入未分配利潤

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你好,你要是從現(xiàn)在開始建賬的話,最好的辦法就是你期初是零,然后呢,從這個月開始把你發(fā)生的業(yè)務做到賬上去的,因為你是從現(xiàn)在開始的嗎?如果你再把之前的業(yè)務做到賬里去的話,估計你沒有這個時間。
2022-05-06
你好!這個你要先看看差異有多大,然后再慢慢調(diào)整,盡可能的一樣。 比如外賬一年收入100萬,實際收入1000萬,你想要合并需要補10倍以上的稅,你看你愿不愿意。
2024-05-17
你好,那你只能取外賬的要不跟你申報都不一致
2020-09-19
同學你好,將內(nèi)賬合到外賬中去。
2019-08-04
之前沒有做,你沒法交接。那外賬的時候申報怎么申報的?
2024-06-12
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