畜禽產(chǎn)品類,分類編碼為10103030201.可以通過開票軟件編碼分類進行查詢確認 1.增加需要收購的農(nóng)產(chǎn)品商品編碼。 農(nóng)戶銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,企業(yè)在開具收購發(fā)票的時候也是免稅開具。 2.在“發(fā)票管理-發(fā)票填開”處選擇“收購發(fā)票填開”。 如果此處沒有“收購發(fā)票填開”項目,則需要到主管稅務機關進行申請。
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發(fā)票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發(fā)票,那靈活用工服務費發(fā)票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
老師您好!我們公司有意向開展雞蛋禽畜的貿(mào)易業(yè)務,我們了解下來活體禽畜還有雞蛋的流通貿(mào)易業(yè)務是免征增值稅只需繳納企業(yè)所得稅,關于這項業(yè)務需要開具對應的業(yè)務發(fā)票,想和您請教一下這個業(yè)務關聯(lián)的進項發(fā)票如何取得以及銷項發(fā)票如何開具,因為是免征增值稅稅率需要提現(xiàn)么,開具這樣類型的發(fā)票我們需要準備那些資料報送給S局審核,想和您咨詢一下。
您好,老師!我們公司是世高,欠稅款176.17萬元。一直沒錢繳納,稅局找到我們可以開一部分進項進來,抵欠稅。 我們按照他們的思路,我們關聯(lián)公司誠宇開票給我的客戶鐘山,再有鐘山開給世高增值稅專用發(fā)票12650.81噸,購進金額為13546442.56元,對應產(chǎn)生的增值稅進項稅額1761037.54元,對應來沖抵欠稅款。 對應有合同,結算單,轉款記錄作為佐證資料。 其實真實貨物的業(yè)務是由我們關聯(lián)公司萬俊賣給客戶的 現(xiàn)在寫了申請報告(如下文件),現(xiàn)在世高的稅局要來公司查驗,這個貨物的真實性,我們?nèi)绾螒獙Γ绾闻c稅局解釋。
建筑工程行業(yè),工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現(xiàn)在所有者權益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業(yè)成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業(yè)成本還是計入費用?
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