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老師您好,我公司是小規(guī)模,去年11月發(fā)生了一筆退貨,當(dāng)時做了收入和增值稅的沖銷,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額為負(fù)數(shù),請問年底需要將增值稅做轉(zhuǎn)出處理嗎?需要的話,怎么做呢?

2024-01-09 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 13:39

同學(xué)你好,這種情況年底增值稅負(fù)數(shù)掛著就行了

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快賬用戶8498 追問 2024-01-09 13:43

那這筆待退的增值稅可以留做下次開票充抵稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 13:44

是的,下次納稅申報時你要把這筆沖銷當(dāng)月的應(yīng)納稅額

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快賬用戶8498 追問 2024-01-09 13:46

好的,知道了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-01-09 13:52

不客氣,祝你一切順利!

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同學(xué)你好,這種情況年底增值稅負(fù)數(shù)掛著就行了
2024-01-09
同學(xué)你好 這個直接做就行了
2021-10-12
您好 請問繳納稅費(fèi)的時候有沒有寫分錄
2020-09-16
按這個步驟補(bǔ)上,這個銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-24
您好,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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