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小規(guī)模公司,19年時(shí)有一筆代開的發(fā)票開發(fā)票時(shí)己經(jīng)交增值 稅1165.02了,但是做賬,把這筆1165.02結(jié)轉(zhuǎn)為借應(yīng)交增值稅-減免 貸:營業(yè)外收入了,請問現(xiàn)在怎么沖平這筆賬?應(yīng)交稅費(fèi)下的余額不平

2020-09-16 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-16 11:13

您好 請問繳納稅費(fèi)的時(shí)候有沒有寫分錄

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快賬用戶8170 追問 2020-09-16 11:15

有,交時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-09-16 11:16

那要把結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入那筆分錄紅字沖銷

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快賬用戶8170 追問 2020-09-16 11:17

沖銷后,影響今年利潤 嗎?不是今年的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-09-16 11:18

沖銷后,影響今年利潤 如果不影響當(dāng)年的話 要去更正匯算清繳的申報(bào)表了

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快賬用戶8170 追問 2020-09-16 11:20

不想去更正匯算繳表,直接沖銷就行了是嗎,老師,今年要是還有營業(yè)外收入的話,直接對沖就行是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 11:20

是的 直接紅沖就好了

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您好 請問繳納稅費(fèi)的時(shí)候有沒有寫分錄
2020-09-16
你好,你沖紅跨年的應(yīng)該把營業(yè)外收入還成本本年利潤科目,而不是直接原分錄沖紅
2020-10-23
這個(gè)錢收不回來了嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-01-12
你好,你沒有做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
2024-08-09
一、分錄處理是正確的。 二、對于小規(guī)模納稅人,是按征收率進(jìn)行征收增值稅的。計(jì)算出的稅額是應(yīng)納稅額。 1、核算的科目是”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“科目,因此入賬時(shí),就是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2、減免稅費(fèi),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 這樣”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“科目就直接平賬了,不需要交稅平賬。
2021-04-12
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