同學(xué),你好 可能對(duì)方有其他工作,或者有自己的個(gè)體戶(hù)
老師好,問(wèn)一下,公司最近幾個(gè)月沒(méi)有收入,員工也沒(méi)有發(fā)工資,但是社保還掛著呢,這種情況個(gè)稅按照什么數(shù)申報(bào),還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)還用交嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果是請(qǐng)的臨時(shí)工的話,有員工是經(jīng)常是前幾個(gè)月用發(fā)工資 ,中間兩個(gè)月是沒(méi)有工資 ,然后在下兩個(gè)月又有工資 的,這種情況下,是在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把這個(gè)沒(méi)有工資 的這個(gè)月作離職好還是作0申報(bào)好的呢同,那種情況殘保金低一些的呢
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)達(dá)到5000起征點(diǎn),不用交個(gè)稅的情況下,填寫(xiě)了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
請(qǐng)問(wèn),個(gè)稅申報(bào),比如因?yàn)橐咔椋?0月份沒(méi)有工資,員工收入為零,個(gè)稅申報(bào)時(shí),這個(gè)月費(fèi)用5000元、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣除在個(gè)稅申報(bào)時(shí)可以扣嗎?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)為什么申報(bào)的時(shí)候有增值稅卻沒(méi)有附加稅的呢?什么情況下會(huì)出現(xiàn)這種情況的?
公司給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢(qián) 寫(xiě)的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開(kāi)票可以開(kāi) 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個(gè)點(diǎn)的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去出售費(fèi)用后孰低計(jì)量。我記得還有一個(gè)是孰高計(jì)量。老師,是哪個(gè)呀
租賃激勵(lì)在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負(fù)債不就沒(méi)變?
老師商譽(yù)1000是怎么算出來(lái)的?
老師,快遞物流公司為客戶(hù)運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí),如果為客戶(hù)也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費(fèi)也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額210 萬(wàn)元,包括:2×24 年收到的國(guó)債利息收入10 萬(wàn)元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門(mén)處以罰款20 萬(wàn)元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負(fù)債余額為20 萬(wàn)元,年末余額為25 萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費(fèi)用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個(gè)原值計(jì)算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報(bào)關(guān)出口的單子開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來(lái)抵內(nèi)銷(xiāo)的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)辣椒籽開(kāi)發(fā)票的大類(lèi)屬于什么?
他是有自己的公司的,在其他公司也有申報(bào)個(gè)稅。但是我們還有員工也是在兩家申報(bào)個(gè)稅的,其他人都有扣除5000,為什么只有他沒(méi)有扣,會(huì)不會(huì)與他在我們公司的工資有關(guān)呢,他一個(gè)月工資平均一萬(wàn)五
同學(xué),你好 這和工資金額沒(méi)有關(guān)系
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利