同學(xué),你好 可能對(duì)方有其他工作,或者有自己的個(gè)體戶
老師好,問一下,公司最近幾個(gè)月沒有收入,員工也沒有發(fā)工資,但是社保還掛著呢,這種情況個(gè)稅按照什么數(shù)申報(bào),還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)還用交嗎?
請(qǐng)問如果是請(qǐng)的臨時(shí)工的話,有員工是經(jīng)常是前幾個(gè)月用發(fā)工資 ,中間兩個(gè)月是沒有工資 ,然后在下兩個(gè)月又有工資 的,這種情況下,是在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把這個(gè)沒有工資 的這個(gè)月作離職好還是作0申報(bào)好的呢同,那種情況殘保金低一些的呢
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,沒達(dá)到5000起征點(diǎn),不用交個(gè)稅的情況下,填寫了專項(xiàng)附加扣除,會(huì)不會(huì)有問題呢?
請(qǐng)問,個(gè)稅申報(bào),比如因?yàn)橐咔椋?0月份沒有工資,員工收入為零,個(gè)稅申報(bào)時(shí),這個(gè)月費(fèi)用5000元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除扣除在個(gè)稅申報(bào)時(shí)可以扣嗎?
老師:您好!請(qǐng)問為什么申報(bào)的時(shí)候有增值稅卻沒有附加稅的呢?什么情況下會(huì)出現(xiàn)這種情況的?
民辦非企業(yè)地址變更時(shí),“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒有開理事會(huì),個(gè)人開的舞蹈培訓(xùn)班
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了,借銷售費(fèi)用差旅費(fèi),1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號(hào)里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分?jǐn)?shù),提示不對(duì)
老師,子公司是獨(dú)立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個(gè)合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務(wù)員高價(jià)銷售貨物,老板要給他們返款,說讓財(cái)務(wù)辦個(gè)單位結(jié)算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人,這樣做有沒有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)違法
包工頭個(gè)人代開建筑服務(wù)發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付,有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報(bào)銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個(gè)不對(duì),得分沒有分
老師,注冊(cè)資金增資需要準(zhǔn)備什么資料,那些流程
公司想增加物流這個(gè)經(jīng)營范圍,流程和注意事項(xiàng)可以說一下嗎
老師,您現(xiàn)在的意思就是按31天算了,那么肯定是錯(cuò)的,因?yàn)椴话垂剿愕脑挵凑諏?shí)際情況就是3000?500?1033603
你好,老師,我們老板要給業(yè)務(wù)員分成,一共做了70萬的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進(jìn)賣出轉(zhuǎn)差價(jià)的,直接材料成本是30萬,請(qǐng)問怎么給他們算利潤
他是有自己的公司的,在其他公司也有申報(bào)個(gè)稅。但是我們還有員工也是在兩家申報(bào)個(gè)稅的,其他人都有扣除5000,為什么只有他沒有扣,會(huì)不會(huì)與他在我們公司的工資有關(guān)呢,他一個(gè)月工資平均一萬五
同學(xué),你好 這和工資金額沒有關(guān)系
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利