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Q

去年公司留抵退稅了,今年又把留抵退稅的金額補(bǔ)交回稅務(wù)局了,應(yīng)該怎么做賬?

2024-01-09 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 11:01

你好做原來(lái)退稅時(shí)相反的分錄。

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快賬用戶(hù)6222 追問(wèn) 2024-01-09 11:12

之前退稅時(shí),是這樣做的,這樣做分錄對(duì)不對(duì)?

之前退稅時(shí),是這樣做的,這樣做分錄對(duì)不對(duì)?
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快賬用戶(hù)6222 追問(wèn) 2024-01-09 11:14

今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,我應(yīng)該怎么做賬?

今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,我應(yīng)該怎么做賬?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:14

那你現(xiàn)在就說(shuō)他相反,分錄就可以了。

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快賬用戶(hù)6222 追問(wèn) 2024-01-09 11:15

做相反的分錄,那銀行存款就對(duì)不上了???

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:16

你好 銀行用正數(shù)? ?是收款? ?

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快賬用戶(hù)6222 追問(wèn) 2024-01-09 11:17

不是,是讓我們把退回來(lái)的稅款又交回稅務(wù)局了

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:18

做前面相反分錄沒(méi)問(wèn)題呀,咱收款時(shí)銀行增加在借方,咱做相反的分錄交稅銀行存款在貸方,那這個(gè)是對(duì)的沒(méi)問(wèn)題。

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快賬用戶(hù)6222 追問(wèn) 2024-01-09 11:20

今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,這次補(bǔ)稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了,一共補(bǔ)了4萬(wàn)多的稅款?

今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候,說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件,又加到這次的補(bǔ)稅里面了,這次補(bǔ)稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了,一共補(bǔ)了4萬(wàn)多的稅款?
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:22

把原來(lái)返回來(lái)的再交上去做原來(lái)退稅相反的分錄。 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生 后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生關(guān)系。

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你好做原來(lái)退稅時(shí)相反的分錄。
2024-01-09
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額。
2024-01-13
那你做轉(zhuǎn)出的就可以 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-03-01
您好同學(xué),應(yīng)該借計(jì)入應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,金額為追回的退稅款;貸計(jì)應(yīng)收陸地稅額退稅款。
2024-10-17
同學(xué)你好 計(jì)入的是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借方留抵 現(xiàn)在做 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 做賬處理
2020-10-10
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