那你做轉(zhuǎn)出的就可以 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫(xiě)了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來(lái)金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來(lái)的金額,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況對(duì)嗎?
在增值稅留抵退稅,多申報(bào)增值稅期末留抵退稅額退還的時(shí)候怎么做賬,在申報(bào)表上怎么填寫(xiě)
有家公司需要注銷 賬上還有留底稅額 留底退稅退不了的情況下 這塊留抵該怎么處理掉
報(bào)稅主表上期留抵稅額有金額,去年做了留抵退稅,都退回賬戶了。這個(gè)怎么處理
老師工商年報(bào)22年留底退稅金額,退回賬戶,后期稅局找又交回去了,這個(gè)金額算在內(nèi)嗎?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開(kāi)酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫(xiě)分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
報(bào)稅的表上怎么體現(xiàn),我賬上是那樣做的
表上沒(méi)有動(dòng)
留抵退稅了29萬(wàn),又要求繳回14萬(wàn)。
所以在報(bào)稅表上怎么體現(xiàn)
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,前期客戶開(kāi)了部分專用發(fā)票,所以留抵了,進(jìn)行了退稅。這個(gè)在增值稅報(bào)表上怎么體現(xiàn)
留抵退稅的做轉(zhuǎn)出就可以的
轉(zhuǎn)出的哪個(gè)情形,不是有好幾項(xiàng)嗎?老師
簡(jiǎn)易計(jì)稅的你為啥退稅 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用呀
我知道,當(dāng)時(shí)沒(méi)做處理,稅務(wù)直接要求全退稅
沒(méi)辦法,就全退了
可抵扣進(jìn)項(xiàng)沒(méi)轉(zhuǎn)入成本,退了稅
同學(xué)你好 填寫(xiě)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
我也很無(wú)奈,原想留著,一起轉(zhuǎn)入成本,沒(méi)想到最后整這樣
22欄我填不了
填寫(xiě)不了,所以問(wèn)問(wèn)怎么辦
同學(xué)你好 那你得問(wèn)問(wèn)稅局了 是不是你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅所以填寫(xiě)不了
可能是吧,哎,問(wèn)問(wèn)稅務(wù)大廳吧
你問(wèn)問(wèn)稅局一下哦