同學(xué)你好,是的,你理解正確。
#提問#稅金及附加會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:營業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
老師,請(qǐng)教一下,利潤表稅金及附加當(dāng)月都填那種稅?負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是填什么稅種?印花稅不計(jì)提,需要填寫在當(dāng)月嗎?還是下個(gè)月的利潤表中呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金包含增值稅,城建稅,資源稅,所得稅等,不含印花稅嗎? 2、印花稅要算到利潤表中的稅金及附加嗎? 發(fā)生時(shí)直接做到稅金及附加科目?不需計(jì)提?
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我現(xiàn)在修改第一,二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,不去修改2個(gè)季度企業(yè)所得稅表可以嗎?影響嗎?
計(jì)提本月稅金及附加215.6元,負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元,那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元,(2365是累計(jì)數(shù)字)這個(gè)215.6元是加還是減,負(fù)債表也是加,利潤表中也是加,會(huì)不會(huì)是負(fù)債表不平,(215.6是城建稅,教育附加稅合計(jì))還有謝謝老師解答(追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙,發(fā)不出去信息)
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
手工計(jì)算利潤表,業(yè)務(wù)比較簡單的,就收入-成本-稅金及附加-期間費(fèi)用=營業(yè)利潤 再加營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=利潤總額 利潤總額-所得稅=凈利潤
同學(xué)你好,對(duì)的,是這樣的。