根據(jù)財(cái)會[2016]22號,“營業(yè)稅金及附加”科目改為“稅金及附加”,核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目 ?應(yīng)交稅費(fèi),只有契稅,耕地占用稅,實(shí)務(wù)中沒有通過,別的都通過這個(gè),印花稅實(shí)務(wù)中計(jì)提,考試不計(jì)提, 你幾時(shí)計(jì)提算幾月,利潤表
老師,請教一下,利潤表稅金及附加當(dāng)月都填那種稅?負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是填什么稅種?印花稅不計(jì)提,需要填寫在當(dāng)月嗎?還是下個(gè)月的利潤表中呢?
老師好,利潤表中營業(yè)稅金及附加下面其中,“城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,印花稅,”金額,我們只有印花稅就填印花稅是吧 “教育稅附加,排污費(fèi)”這一行只填教育稅附加還是教育+地方教育合計(jì)呢 這里邊沒有水利建設(shè)基金,那就不填嗎?這樣營業(yè)稅金及附加合計(jì)與下面分項(xiàng)合計(jì)金額不一樣,可以嗎
利潤表中本月金額應(yīng)該是填本月的營業(yè)收入和成本,營業(yè)稅及附加應(yīng)該是填當(dāng)月所交的稅金和附加,也就是當(dāng)月扣除的稅金是上個(gè)月應(yīng)交的,可是利潤表中只顯示了上個(gè)月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
老師,如果12月底利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎,利潤表中所得稅費(fèi)用那一欄要填嗎
計(jì)提本月稅金及附加215.6元,負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元,那在利潤表中在稅金及附加那一欄中有2365元,(2365是累計(jì)數(shù)字)這個(gè)215.6元是加還是減,負(fù)債表也是加,利潤表中也是加,會不會是負(fù)債表不平,還有謝謝老師解答(追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙,發(fā)不出去信息)
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個(gè)
老師,請教您個(gè)問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
老師,印花稅與附加稅都要計(jì)提?
實(shí)務(wù)中是需要計(jì)提,考試印花稅不計(jì)提,
老師,那計(jì)提分錄怎么寫印花稅
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。