補(bǔ)提去年的稅費(fèi) 稅金及附加就需要換成“以前年度損益調(diào)整”
老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅金及附加 借:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
汪老師,我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤(rùn)6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,今年做轉(zhuǎn)出,是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅嗎?
去年有一筆賬做錯(cuò)了,應(yīng)該放管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),做成了貸方,能不動(dòng)去年憑證,在今年做一筆沖銷(xiāo)和正確的可以嗎?會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
今年繳納的是去年的稅費(fèi),做憑證補(bǔ)提去年的稅費(fèi),可以做借:稅金及附加 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)嗎 涉及不涉及以前年度損益調(diào)整
…………………………………………………………………………………………
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬(wàn)多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點(diǎn)期初,對(duì)應(yīng)科目是什么,光錄一個(gè)好像期初不平
老師,我單位收到一張專(zhuān)票,主要要退貨,對(duì)方給部分沖紅,那我進(jìn)項(xiàng)是按點(diǎn)子稅務(wù)局那里進(jìn)項(xiàng)入賬,?
請(qǐng)問(wèn)一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,多久國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買(mǎi)的自動(dòng)彎管機(jī),切割機(jī),單價(jià)在10萬(wàn)以上,這種我應(yīng)該歸入機(jī)械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺(jué)矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷(xiāo)售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車(chē)間安裝的排煙的 ,價(jià)值19萬(wàn),應(yīng)該按幾年折舊呢
是今年才扣款的,政策規(guī)定今年繳的。
但是你說(shuō)的是繳納去年的 會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
政策不是規(guī)定2023年4月還是5月交2022年度的殘保金嗎? 2023年申報(bào)繳納。分錄怎么做
那也是調(diào)整以前年度損益 因?yàn)樗鶎倨谑侨ツ甑?
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交殘疾人就業(yè)保障金
假如這筆費(fèi)用屬于22年全年,現(xiàn)在已經(jīng)12月賬,22年匯算清繳已做。也依然做以前年度損益調(diào)整?
是的 需要做以前年度 所得稅的規(guī)定是還需要更正申報(bào)去年的匯算 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局允許你23年匯算扣除 那就可以23年扣除 但是需要先溝通的