你好 你的分錄是正確的!?
老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅金及附加 借:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
汪老師,我今年6月做分錄補(bǔ)提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應(yīng)交稅費(fèi)城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤(rùn)6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
老師,請(qǐng)教一下 2022年2月多申報(bào)并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后繳納1-3月份附加稅時(shí)直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ——教育費(fèi)附加 ——地方教育費(fèi)附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 老師,是這樣做分錄嗎?
老師您好,通過“以前年度損益調(diào)整”,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額,請(qǐng)問如果處理?我的分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 6000 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 貸:以前年度損益調(diào)整 6000
老師調(diào)整以前年度23年沒有計(jì)提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對(duì)嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加稅 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
公司購(gòu)買煙酒除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),還可以入什么科目?
公司買金條送客戶,可以開票入招待費(fèi)嗎
老師,我這家新公司3月份剛成立,那我收到投資款兩筆,一筆是個(gè)人的,一筆是公司的,是不是這樣做賬 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—個(gè)人名字 實(shí)收資本—公司名稱
個(gè)體工商戶,沒有經(jīng)營(yíng)過營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,沒有做過工商年報(bào),注銷時(shí)需要交多少錢?
老師好!法人個(gè)人銀行卡收了貨款,要轉(zhuǎn)到公戶來,那轉(zhuǎn)帳用途如何寫呢
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)增、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目需要填嗎?
為什么與利潤(rùn)和股利無關(guān)
老師,17號(hào)早上考初級(jí)的,有沒有大綱內(nèi)容呢?
若十年前的固定資產(chǎn),我今年沒折舊行不行,填折舊明細(xì)表的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)都要填嗎
老師,是我去年12月份的時(shí)候。附加稅共計(jì)6000,忘記計(jì)提了,今年6月份我才發(fā)現(xiàn),今年6月份補(bǔ)提是做上面的分錄嗎?
是的!就是你描述的分錄!?
今年6月份反結(jié)賬到去年12月份補(bǔ)記了一份未開票收入,今年6月繳納增值稅和滯納金,交增值稅和滯納金是做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-銷項(xiàng)稅額,借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款嗎?
是的!??你的分錄是正確的!?
謝謝老師!
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??
老師,好的
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??