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老師,我們是服務(wù)行業(yè),有2個(gè)問題: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本發(fā)票。但是23年需要計(jì)提成本時(shí),知道成本發(fā)票金額8600(不含稅金額:8113.21+稅額486.79),應(yīng)該怎么計(jì)提呢? 2.確認(rèn)收入后,成本專票是24年收到的,無法抵扣,是否就需要按照已確認(rèn)的收入,正常交增值稅?

2024-01-08 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 14:52

你好同學(xué)!分錄見下面哦

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快賬用戶2080 追問 2024-01-08 15:00

不好意思,老師,我沒有看到分錄。。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:00

計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用 8600 貸:其他應(yīng)付款8600 收到票時(shí):、 借:管理費(fèi)用 8113.21 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額486.79 貸:其他應(yīng)付款8600 借:管理費(fèi)用 -8600 貸:其他應(yīng)付款- 8600 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:管理費(fèi)用 486.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出486.79

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快賬用戶2080 追問 2024-01-08 15:04

收到分錄, 意思是,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是24年不能抵扣這部分進(jìn)項(xiàng)稅嘛? 還有上面第二個(gè)問題,麻煩老師看一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:08

23年沒有取得發(fā)票,不能抵扣,按正常收入計(jì)算增值稅繳納。 轉(zhuǎn)出分錄以為你是取得發(fā)票了也不能抵扣才轉(zhuǎn)出的,如果是正常的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2080 追問 2024-01-08 15:33

1.23年計(jì)提時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 8600 貸:應(yīng)付賬款 8600 2.24年收到發(fā)票: 借:借:主營業(yè)務(wù)成本 -8600 貸:應(yīng)付賬款-8600 借:以前年度損益調(diào)整 8113.21 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 486.79 貸:應(yīng)付賬款 8600 3. 因?yàn)闆]有少估成本,不需要調(diào)整企業(yè)所得稅和未分配利潤。這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:38

一般不通過以前年度損益調(diào)整哦, 沖掉主營業(yè)務(wù)成本-8600,還是加回來的,否則你會影響24年的實(shí)際成本的

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:40

1.23年計(jì)提時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 8600 貸:應(yīng)付賬款 8600 2.24年收到發(fā)票: 借:借:主營業(yè)務(wù)成本 -8600 貸:應(yīng)付賬款-8600 借:主營業(yè)成本 8113.21 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 486.79 貸:應(yīng)付賬款 8600

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:41

24年你在所得稅匯算清繳前取得發(fā)票都是不用調(diào)增的

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你好同學(xué)!分錄見下面哦
2024-01-08
你之前收到預(yù)收賬款了嗎
2021-10-13
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
同學(xué)你好,建議追溯調(diào)整23年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目,調(diào)整24年期初數(shù),因?yàn)檎{(diào)整了23年的成本,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)作出說明。
2025-04-29
1.按照相關(guān)規(guī)定,開具發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入。除非是分幾個(gè)月開具發(fā)票,否則不能先走預(yù)收,等半年后項(xiàng)目完工再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2.雖然按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,在項(xiàng)目未完成時(shí)可能不滿足確認(rèn)收入的所有條件,但由于已經(jīng)開具了發(fā)票,根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為開具發(fā)票的當(dāng)天。不過,企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間則不一定是開具發(fā)票的當(dāng)天,而是要根據(jù)提供的應(yīng)稅服務(wù)的種類來確認(rèn)。在這種情況下,會計(jì)上一般不確認(rèn)收入。 對于該筆業(yè)務(wù)的成本歸集,由于本次比較特殊,除了人工工資外其他費(fèi)用未產(chǎn)生,那么在確認(rèn)收入的當(dāng)月,可以先將人工工資歸集到成本中
2024-08-14
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