你好,同學(xué) 這個(gè)最好不要用以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)科目不過利潤(rùn)表,敏感,謹(jǐn)慎使用
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫(kù)存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對(duì)嗎
21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本767003.2 貸庫(kù)存商品767003.2 21年11月結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)字錯(cuò)了沖銷: 借庫(kù)存商品767003.2 貸以前年度損益調(diào)整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調(diào)整1240343.2 貸庫(kù)存商品1240343.2 我現(xiàn)在要計(jì)算利潤(rùn),是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
老師,您好!請(qǐng)教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對(duì),請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
一般納稅人,業(yè)務(wù)少,以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年發(fā)現(xiàn)的,正常應(yīng)該調(diào)整的分錄是:借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎?
如何在自己的企業(yè)當(dāng)中找到張晨的地方打???
請(qǐng)問,個(gè)人代開發(fā)票需要做匯算清繳嗎
我是小規(guī)模幫我看下要不要入賬,我看都是紅沖的,但是下面顯示價(jià)稅合計(jì) 1094500.00
老師好,想咨詢一下公司,兩個(gè)股東都是法人股(就是其他兩個(gè)公司),現(xiàn)在其中一家公司想退出股東,請(qǐng)問涉及到什么稅?
企業(yè)所得稅稅負(fù)率公式
兩家共用電,發(fā)票開給我們一家,對(duì)方交我們電費(fèi),還要我們給他開發(fā)票,如何記賬?
老師計(jì)提社保分錄怎么寫?
老是這里為什么要加3‰呢
老師,我們買進(jìn)來一個(gè)二手車,三千塊錢,當(dāng)時(shí)計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在又三千賣出去,但是從系統(tǒng)里能看見我們公司開給個(gè)人一張三千的發(fā)票,這樣是不是需要在附表一第一行13稅率的貨物及加工修理修配開具其他發(fā)票欄次啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市蔬菜水果怎么算損耗
哦老師咋處理呀這么高的庫(kù)存1000多萬我又不能接太多,虧太多 庫(kù)存實(shí)際沒有,老板又不想交增值稅
可以定期報(bào)廢結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
報(bào)廢需要什么憑證不
報(bào)廢,需要內(nèi)部出個(gè)報(bào)廢說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字
那我進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
如果寫的是自然損耗,就不用的
一年有個(gè)幾百萬報(bào)廢夸張不老師
我真的干的怕,這公司我一來就這樣
一年有個(gè)幾百萬報(bào)廢夸張不老師 這個(gè)有點(diǎn)夸張
這樣的話,是有風(fēng)險(xiǎn)的
一年幾十萬還可以的