您好 請問單位用的什么會計(jì)準(zhǔn)則
一般納稅人,業(yè)務(wù)少,以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年發(fā)現(xiàn)的,正常應(yīng)該調(diào)整的分錄是:借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,對嗎?
借:以前年度損益調(diào)整200. 貸:庫存現(xiàn)金200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50 貸:以前年度損益調(diào)整50 借:利潤分配-未分配利潤150 貸:以前年度損益調(diào)整150,這個怎么調(diào)表?
需要把2022年結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,在本期調(diào)整出10萬,分錄是借 :庫存商品:10萬 貸:以前年度調(diào)整損益 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度調(diào)整損益 貸:利潤分配-未分配利潤,2個分錄對不對分錄
您好,以前年度損益調(diào)整的分錄,比如調(diào)整22年少記的一筆費(fèi)用,借,以前年度損益調(diào)整 ,貸,負(fù)債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整, 是這樣嗎?
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計(jì)自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
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小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目 可以直接寫分錄 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
好的,但是我有一個顧慮,就是之前會計(jì)在去年年底12月的時候,沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,然后就關(guān)賬了。如果按照老師你剛發(fā)的那樣調(diào)整到未分配利潤,這樣有沒有問題呀
可以今年補(bǔ)本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄 然后再寫分錄
我可以不動她的,不補(bǔ)本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤了嘛,當(dāng)期就直接借利潤分配未分配利潤貸庫存商品,然后今年年底的時候,我再正常去做本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里,可以嗎
這樣賬務(wù)處理也可以的哈
好的,謝謝哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問