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以前年度的發(fā)票抵扣企業(yè)所得稅成本稅務(wù)叫轉(zhuǎn)出,因收購發(fā)票,現(xiàn)在由于某種原因當(dāng)時開票沒有身份證,現(xiàn)公司沒經(jīng)營也補救不了,轉(zhuǎn)出12月底轉(zhuǎn)出,還是匯算轉(zhuǎn)出,會計科目怎么掛賬,

2024-01-06 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 21:10

您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5668 追問 2024-01-06 21:13

只結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5668 追問 2024-01-06 21:15

調(diào)減以前成本,票不認(rèn)抵了成本不算要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-06 21:16

您好,不是很明白您的意思的呢?

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快賬用戶5668 追問 2024-01-06 21:18

就是以前收購發(fā)票做了借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品,稅務(wù)說把抵的成本找不到證據(jù)轉(zhuǎn)出來,就要增加利潤。

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齊紅老師 解答 2024-01-06 21:26

您好,那您直接: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整, 交稅時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款,

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快賬用戶5668 追問 2024-01-06 21:47

好,我匯算時再調(diào),每月還在補

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快賬用戶5668 追問 2024-01-06 21:47

做賬沒以前年度損益

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齊紅老師 解答 2024-01-06 21:48

您好,這個是可以的呢,匯算的時候再調(diào)整。

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快賬用戶5668 追問 2024-01-06 22:01

嗯,匯算財務(wù)報表要和第四季度數(shù)據(jù)一致,不一致還要調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-01-07 09:24

你好,匯算的報表通常和第四季度不一致的呢

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您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2024-01-06
您好,直接用未分配利潤
2021-11-10
你好 ;? ? ? 你現(xiàn)在是查賬的話;? 你記得補稅的;? 是的。成本費用發(fā)票都要有的; 不然你就得補稅和滯納金的??
2022-07-12
54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
你好,可以沖紅一張的這個,稅款到5月
2020-05-08
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