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老師,您好,我現(xiàn)在賬上 其他應(yīng)收:70萬,其他應(yīng)付賬款:179萬,為了避免報表上余額過大,這兩個科目,我可以做個憑證互抵一下嗎?下月再調(diào)回?

2024-01-06 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-06 16:51

你你好,這個是不可以的呢。

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快賬用戶1894 追問 2024-01-06 16:52

那這兩個科目余額正常嗎?老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-06 16:54

您好,只要是你們的真實情況即可的呢。

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你你好,這個是不可以的呢。
2024-01-06
報表不是根據(jù)科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021-11-09
你好,同學(xué)。 憑證處理沒問題。 可以這樣對沖來平賬處理。
2021-01-19
你好,他實際是支付出去你單位的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,他有支付的證明吧,你先別調(diào),你先看一下這里,他有支付的證明,正常做賬就可以了,沒有發(fā)票也可以正常做,就是不允許抵扣所得稅。
2024-01-25
你好,可以去稅務(wù)系統(tǒng)做之前報表的更正
2022-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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