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2024年有暫估10萬的成本,截止到2025年5月31日前都沒有來票,所以匯算清繳時(shí)針對這10萬做了納稅調(diào)增,已補(bǔ)交企業(yè)所得稅,所以補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這10萬的暫估是不是應(yīng)該沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)繳稅了,比如做借:以前年度損益調(diào)整 -10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10萬,請問是這樣做嗎?

2025-11-19 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-19 15:21

你好,現(xiàn)在收到票沒有,收到票就在今年做稅前扣除就是,不用沖掉。

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-19 15:22

不好意思,收到票就把去年的沖掉,重新做分錄在今年進(jìn)行稅前扣除。

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你好,現(xiàn)在收到票沒有,收到票就在今年做稅前扣除就是,不用沖掉。
2025-11-19
為啥要沖呢?你是虛假暫估?
2025-10-11
可以的,可以這么做的。
2024-05-13
1.借以前年度損益調(diào)整6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)6000 借利潤分配5400 盈余公積600 貸以前年度損益調(diào)整6000 2.要沖減 ,借應(yīng)付賬款2 貸以前年度損益調(diào)整2 借以前年度損益調(diào)整2 貸利潤分配1.8 盈余公積0.2
2022-06-10
很多人說調(diào)表不調(diào)帳,不用管,但如果你不調(diào)整賬務(wù)的話,你去年的暫估的借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,這個(gè)應(yīng)付賬款是永遠(yuǎn)沖消不掉的。所以要調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整,最后,將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2022-07-13
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