你好,不是的,是你的所有明細(xì)余額加起來的。

請教下,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款用負(fù)數(shù)表示的話。是不是可以理解為這在沒重分類下 因?yàn)樽詈髴?yīng)付賬款余額出現(xiàn)借方余額 所以填到報表上用負(fù)數(shù)表示了?
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師您好!請問下我賬上應(yīng)付賬款科目余科是貸方635476元,但是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面顯示應(yīng)付賬款金額650476元,預(yù)付賬款15000 這個對嗎?為啥呢?
老師,幫我解答一下,這個其他應(yīng)付款反應(yīng)的科目是負(fù)債類,但是在這體現(xiàn)的是一個合計數(shù),在負(fù)債表上顯示這筆款是因?yàn)樽龅膽{證最后在賬上顯示余額是這些嗎?
老師,我想問下,我看到外賬1、余額表沒有其他應(yīng)收款這個科目,但負(fù)債表有顯示金額的? 2、未分配利潤和其他應(yīng)收款的余額數(shù)對不上負(fù)債表的數(shù)的? 我想了解外賬的做法為什么是這樣的
我公司是購售電企業(yè),我公司采購的電力線纜,再轉(zhuǎn)賣給其他公司,我公司可以開這個貨物的發(fā)票嗎?稅率是多少?
車輛維修費(fèi),賦碼那個
老師好,旅游公司開的代訂機(jī)票費(fèi)6%電子普票,沒有行程單,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,您好,我公司自行開發(fā)了幾款軟著,如果要賣給其他公司使用權(quán),開票怎么開,開幾個點(diǎn),我們自行開發(fā)的軟著入無形資產(chǎn)還是庫存商品呢
老師,公司可以給個體工商戶的法人直接轉(zhuǎn)賬嗎?轉(zhuǎn)的話需要代扣稅嗎
老師,請問申報和繳納工會經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
請問,如果個人個稅補(bǔ)交稅款 +滯納金 對個人有什么影響嗎?
老師,其他公司向我公司借款20萬,這個利息一般怎么算?需要開票嗎?
老師好!請問公司內(nèi)部的食堂采購食材,發(fā)票可以開專票進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,本月公司名稱變更了,財務(wù)軟件的賬套變更為現(xiàn)在的名稱該怎么操作,有什么影響沒有?


就比如說這筆,是顯示賬上其他應(yīng)付款還有2144.8,其實(shí)我知道這筆錢是報銷費(fèi)用的,但是這筆款不能給那個相連接起來對吧
是的是的,不可以的,因?yàn)檫@個需要重分類,你看一下你下面那個有借方金額,這個借方金額需要分類到其他應(yīng)收款里面去
好的老師我明白了
不用客氣,工作愉快。
終于知道重新類是怎么回事了,原來老師課堂上講過的,曉得了
不用客氣,工作愉快。