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老師下午好,打擾您了,有個問題請教你一下,我們和A公司達(dá)成協(xié)議,剩下的5.59萬不需要付給他了,另附書面協(xié)議,但是前面他已經(jīng)開過票了,公司給注銷開不出紅字發(fā)票,銀行賬戶也注銷了,那我這個進(jìn)項怎么才能沖平啊 借 主營業(yè)務(wù)成本 55346.53 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 553.47 (1%稅率) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 5.59萬

2024-01-06 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-06 15:46

借,應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,。 貸,應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅

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快賬用戶9699 追問 2024-01-06 15:49

老師,那 應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這個科目最后沖到哪個科目啊

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齊紅老師 解答 2024-01-06 15:53

借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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借,應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,。 貸,應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅
2024-01-06
你好同學(xué) 借主營業(yè)務(wù)成本 - 55346.53 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)553.47 (1%稅率) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 -5.59
2024-01-06
您好,可以的,三方代收代付款協(xié)議,三方蓋章就規(guī)范了
2024-07-26
你好,和商場聯(lián)營,是借助商場銷售,自己直接收款,然后把款項轉(zhuǎn)給商場,商場把費用扣除,再把差價轉(zhuǎn)回給你們。 其實這樣的話就是你們銷售給商場的是是9萬,商場收取1萬的管理費用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)10354。 借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款10萬。 借:銷售費用1萬,貸:其他應(yīng)收款1萬。
2020-09-23
第三個分錄應(yīng)該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準(zhǔn)則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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