您好,這個的話,是屬于調(diào)低100的

請問老師,圖片中第1條的意思是,比如:企業(yè)當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出100萬元,在當(dāng)年已經(jīng)記入了管理費(fèi)用,當(dāng)年報季度所得稅時已經(jīng)扣除了100萬元管理費(fèi)用,然后在次年匯算清繳時,又可以扣除100萬×75%=75萬的費(fèi)用,所以加計(jì)扣除的部分就是那75%,75萬元? 第2條比如企業(yè)形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用是100萬元,形成無形資產(chǎn)的分錄怎么做?按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷分錄怎么做?
某居民企業(yè)2021年度會計(jì)報表上的營業(yè)收入總額5000萬元,會計(jì)利潤總額為1000萬元,已累預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費(fèi)用開支金額如下:(1)管理費(fèi)用800萬元,其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用100萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(2)銷售費(fèi)用900萬元,其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元;(3)營業(yè)外支出200萬元,其中公益性捐贈支出130萬元;(4)來自境外的稅后所得為85萬元,該所得已在境外按15%的稅率繳納了所得稅。(該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料(假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)),回答下列問題:(1)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費(fèi)用金額;(2)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費(fèi)用金額;(3)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金額;(4)計(jì)算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額;(5)該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額;(6)該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅。別亂發(fā),是計(jì)算題,看清題目,答完給好評
老師您好 關(guān)于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中的委托進(jìn)行研發(fā)活動 假如先不考慮其他 制造業(yè)的話 按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額1000萬的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 那么加計(jì)100%扣除 應(yīng)該調(diào)減800萬 問題1 花費(fèi)的1000萬中另外200萬計(jì)入其他費(fèi)用當(dāng)期扣除了 不需要調(diào)整 我的理解是否正確 問題2 800萬計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了在當(dāng)期申報的時候調(diào)減 還是匯繳才需要調(diào)減
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2021年度賬面主營業(yè)務(wù)收入9000萬元,其他業(yè)務(wù)收入600萬元,應(yīng)扣除的成本、費(fèi)用、稅金共計(jì)8600萬元,實(shí)現(xiàn)會計(jì)利潤1000萬元,經(jīng)會計(jì)事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)企業(yè)自行核算存在以下問題:①發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,廣告費(fèi)1000萬元研究開發(fā)費(fèi)200萬元,已據(jù)實(shí)扣除②在“營業(yè)外支出”賬戶中,發(fā)生的通過民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈200萬元,已全額扣除③企業(yè)賬面合理工資總額500萬元,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生了福利費(fèi)50萬元,工會經(jīng)費(fèi)6萬元,職教育經(jīng)費(fèi)8萬元要求:計(jì)算全年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


所以是只有加計(jì)扣除才會調(diào)整企業(yè)應(yīng)納稅所得額嗎?
嗯對是這個意思的了
可是如果是國債利息收入就直接免稅了,比方100的國債利息收入,那為什么就是納稅調(diào)減100呢,這里也沒有加計(jì)扣除呀
是不是費(fèi)用和收入之間有什么區(qū)別啊
因?yàn)榧佑?jì)扣除,這個是允許在二級科目抵扣的
老師我還是不懂,可以在詳細(xì)解釋一下嗎,謝謝您
就是你看啊,比如國債利息,本身在收入中,可是免稅的,所以減去,這個加計(jì)扣除,本身扣了100,可以再扣100,所以也是在利潤總額的基礎(chǔ)上減去100